同學(xué), 是個(gè)人在當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)代開(kāi)的發(fā)票(只能代開(kāi)普票)給企業(yè),需要繳納個(gè)稅、增值稅、附加稅,其中個(gè)稅一般是按照勞務(wù)報(bào)酬繳納的,稅率是20%,算下來(lái)總稅率就很高了,而且能開(kāi)的品目較少,像工程類基本都無(wú)法開(kāi)具,需要自然人到稅務(wù)大廳親自辦理。 增值稅、附加稅現(xiàn)在是免稅噢
以自然人身份在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)的電子普票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?系統(tǒng)說(shuō)不能沖紅、作廢
以自然人身份到稅局代開(kāi)普票的話,稅是怎么交的?
以自然人身份登錄電子稅務(wù)局,個(gè)人申報(bào)印花稅選錯(cuò)稅務(wù)局怎么辦?如果更改的話,在電子稅務(wù)局可以嗎?還是以自然人身份登錄電子稅務(wù)局嗎?涉及到退稅嗎?去稅務(wù)局辦理的話,需要準(zhǔn)備什么資料???
以自然人身份登錄電子稅務(wù)局,申報(bào)印花稅選錯(cuò)稅務(wù)局了?修改的時(shí)候還是以自然人身份登錄電子稅務(wù)局嗎?
老師,失信人員可以以自然人的身份去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師好:咨詢下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
稅率是1.45%的那種情況是怎么說(shuō)的?
同學(xué), 一點(diǎn)四五這個(gè)是以前按照1%的時(shí)候繳納的,現(xiàn)在都是免稅的,沒(méi)有1.45%這個(gè)說(shuō)法了。