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5、2021年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下:①10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元,售價(jià)為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元。②25日,甲公司一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)格為750000元,開具增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為97500元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2022-05-25 16:28
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2022-05-25 16:33

同學(xué)您好 1、 借 營(yíng)業(yè)外支出 232500 ? 貸 庫(kù)存商品 200000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)32500 2、 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資? 847500 ? ?貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 750000 ??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)97500

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