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已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,又發(fā)生退貨,我們是購貨方,怎么開紅字?

2022-05-25 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 13:44

你好,購買方開紅字信息表就可以的,然后銷售方開紅字發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-05-25 13:44

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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快賬用戶7166 追問 2022-05-25 13:45

注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 這句話什么意思

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齊紅老師 解答 2022-05-25 13:46

沒有認(rèn)證的購買方開紅字信息表,選擇未抵扣。

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快賬用戶7166 追問 2022-05-25 13:56

只退這一種貨 這樣填對不對

只退這一種貨 這樣填對不對
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齊紅老師 解答 2022-05-25 13:57

你好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶7166 追問 2022-05-25 14:07

開好紅字專用發(fā)票信息表給對方 信息表編碼就可以了嗎? 對方就可以直接開紅票了?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:08

是的,是這么做的,你得上傳審核通過了才可以。

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快賬用戶7166 追問 2022-05-25 14:08

審核通過了,這個紅票對方給我開過來是不是這個月就得用了? 不能下個月用

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:11

你好,下個月可以開負(fù)數(shù)發(fā)票的,你這個月就得進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7166 追問 2022-05-25 14:13

怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-05-25 14:15

你好,賬上自己做,借預(yù)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出就這么做,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。

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你好,購買方開紅字信息表就可以的,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-05-25
是的,然后你們開紅字發(fā)票
2021-04-09
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方向國稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請,并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,等國稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票.
2021-11-26
您好對方上傳成功嗎?發(fā)給你編碼?
2021-06-30
您好同學(xué),需要把發(fā)票退還給銷售方的。
2020-11-10
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