您好,您就不用做匯算清繳這個(gè)申報(bào)了,直接不需要操作就可以了。
個(gè)人的綜合所得未超過12萬 是不是 可以直接享受在個(gè)稅app里面點(diǎn)擊 享受免于申報(bào) 就可以開了?我2021年綜合所得只有工資 總金額是119745元
老師 我2021年在三個(gè)地方都有申報(bào)工資 合計(jì)收入不超過12萬 但我實(shí)際只交了58.98 還需要補(bǔ)交2220.7 你說我這個(gè)稅匯算清繳可以點(diǎn)享受免申報(bào)還是要補(bǔ)交呢
老師 我2021年在三個(gè)地方都有申報(bào)工資 合計(jì)收入不超過12萬 但我實(shí)際只交了58.98 還需要補(bǔ)交2220.7 你說我這個(gè)稅匯算清繳可以點(diǎn)享受免申報(bào)還是要補(bǔ)交呢
分公司獨(dú)立核算的情況下,增值稅可以單獨(dú)申報(bào)?企業(yè)所得稅要匯總申報(bào)?如果每一家分公司都是小規(guī)模納稅人,到時(shí)開票金額合起來就超過免增值稅的起點(diǎn),所以分開申報(bào)可以享受一個(gè)季度不超過45萬免增值稅?
請(qǐng)問老師,年度匯算申報(bào)里提示的|“年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅,且年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元或者年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元可免予辦理年度匯算|”,我能不能理解為平時(shí)每個(gè)月都申報(bào)個(gè)稅,且年工資總額在12萬以內(nèi)都可以免個(gè)稅?
電梯安裝開的3%專票,簡易計(jì)稅能否抵扣
老師出售設(shè)備交什么稅
請(qǐng)問出口退稅的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?
營業(yè)外收入賣廢品的錢交增值稅嗎
做賬資料進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票附帶合同送貨單,付款憑證只有付款供應(yīng)商流水、申請(qǐng)表。合同及送貨單,老板只發(fā)每月銀行流水明細(xì)表,一些手續(xù)費(fèi)??蛻羰湛盍魉疀]打印,問說只有流水就行,那這些做賬附件附什么,這些收款、手續(xù)費(fèi)。利息一定要附流水單吧
稅務(wù)上補(bǔ)上一季度4-6月的收入,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表已更正,憑證是不是做到現(xiàn)在8月,財(cái)務(wù)報(bào)表用不用更改?要反結(jié)賬嗎
請(qǐng)問老師,我們公司十元以下的交通費(fèi)允許無票報(bào)銷,那這塊我們需要做調(diào)增嗎?如果不做調(diào)增,我們可以并入補(bǔ)貼入賬嗎?
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅需交1萬。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開票收款,開票不區(qū)分開分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師,我們打給一個(gè)公司的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在那個(gè)公司說他們沒有開票額度了,讓他的的子公司給我們開票,到時(shí)候給我們簽個(gè)三方協(xié)議,這樣可行嗎
水產(chǎn)公司,外包出去的臨時(shí)工資,勞務(wù)合同-勞務(wù)費(fèi)用是屬于哪一類的科目,損益類還是成本類