學(xué)員你好,計(jì)算如下 280000*(1+0.15)/(1-0.15)*0.15=56823.52941
20. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2018年9月進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格40萬(wàn)元。已知:高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%、消費(fèi)稅稅率為15%。該企業(yè)進(jìn)口化妝品應(yīng)納進(jìn)口增值稅稅額為()萬(wàn)元。 A、2.06 B、9.04 C、8.16 D、9.6
B公司2020年5月進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為280000元,關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為15%,計(jì)算進(jìn)口該批高檔化妝品應(yīng)納增值稅稅額。
3.B公司2020年5月進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為280000元,關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為15%,計(jì)算進(jìn)口該批高檔化妝品應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價(jià)格為15萬(wàn),關(guān)稅為5萬(wàn),高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價(jià)格為15萬(wàn),關(guān)稅為5萬(wàn),高檔化妝品消費(fèi)稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開(kāi)增值稅發(fā)票是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開(kāi)不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒(méi)有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來(lái)這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開(kāi)13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開(kāi)13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬(wàn),分解支付后剩余100萬(wàn)。張100萬(wàn)轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問(wèn)題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款