當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 80-2*0.13-5*0.13=79.09 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 300*0.13+500/1.13*0.13=96.52 應(yīng)交增值稅是96.52-79.09=17.43
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺(tái)零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。要求:計(jì)算該商場(chǎng)7月份應(yīng)納增值稅額。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1)7月上旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000元發(fā)給女職工作為福利。4)7月下旬,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺(tái)零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。要求:計(jì)算該商場(chǎng)7月份應(yīng)納增值稅額。
二、增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算甲公司為增值稅一般納稅人,該公司2019年7月份取得增值稅專用,發(fā)票上注明稅金為80萬元,已到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)如下:1)批發(fā)銷售額為300萬元,其中批發(fā)給一般納稅人的銷售額為100萬元,批發(fā)給小規(guī)模納稅人的銷售額為200萬元(含稅)2)零售收入額為500萬元(含稅)3)動(dòng)用價(jià)值5萬元的購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利4)因管理不善丟失價(jià)值2萬元庫(kù)存商品。要求:分析并計(jì)算該公司7月份應(yīng)納增值稅稅額(注:結(jié)果保留兩位小數(shù))
二、增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算甲公司為增值稅一般納稅人,該公司2019年7月份取得增值稅專用,發(fā)票上注明稅金為80萬元,已到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)如下:1)批發(fā)銷售額為300萬元,其中批發(fā)給一般納稅人的銷售額為100萬元,批發(fā)給小規(guī)模納稅人的銷售額為200萬元(含稅)2)零售收入額為500萬元(含稅)3)動(dòng)用價(jià)值5萬元的購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利4)因管理不善丟失價(jià)值2萬元庫(kù)存商品。要求:分析并計(jì)算該公司7月份應(yīng)納增值稅稅額(注:結(jié)果保留兩位小數(shù))
二、增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算甲公司為增值稅一般納稅人,該公司2019年7月份取得增值稅專用,發(fā)票上注明稅金為80萬元,已到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)如下:1)批發(fā)銷售額為300萬元,其中批發(fā)給一般納稅人的銷售額為100萬元,批發(fā)給小規(guī)模納稅人的銷售額為200萬元(含稅)2)零售收入額為500萬元(含稅)3)動(dòng)用價(jià)值5萬元的購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利4)因管理不善丟失價(jià)值2萬元庫(kù)存商品。要求:分析并計(jì)算該公司7月份應(yīng)納增值稅稅額(注:結(jié)果保留兩位小數(shù)
請(qǐng)問一下,裝修公司購(gòu)進(jìn)材料做賬入庫(kù)存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報(bào)完了,我要改報(bào)表,可以重新更正嘛,這個(gè)不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個(gè)車間才能生產(chǎn)出成品,對(duì)外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù),算出單價(jià),是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后,算出單價(jià),是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價(jià),銷售數(shù)量乘以第三步的單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯(cuò)管理費(fèi)用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國(guó)外購(gòu)進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好??!實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個(gè)人,這個(gè)需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個(gè)股金(社會(huì)自然人股)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺(tái)設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺(tái)設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對(duì)方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個(gè)字寫錯(cuò)了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢