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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%.2018年12月,該的每臺成本為150元的加濕器作為福利發(fā)放給職工,每名職工發(fā)放1臺,該型號的加溫器每臺市場售價為200元(不含稅)。該企業(yè)共有職工200名,其中生產(chǎn)工人180名,總部管理人員20名,不考慮其他素,下列各項中,關(guān)于該企業(yè)確認(rèn)非貨幣性職工薪酬會計處理結(jié)果正確的是(A確認(rèn)管理費(fèi)用4000元B.確認(rèn)管理費(fèi)用3000C計入生產(chǎn)成本27000元D確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬46400元

2022-05-23 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 16:59

您好 關(guān)于該企業(yè)確認(rèn)非貨幣性職工薪酬會計處理結(jié)果正確的是 生產(chǎn)成本180*200*1.16=41760管理費(fèi)用20*200*1.16=4640 應(yīng)付職工薪酬41760%2B4640=46400 選擇D

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快賬用戶9y95 追問 2022-05-24 00:27

2019年2月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項總額為20000萬元的固定造價合同,在乙公司自有土地上為乙公司建造一棟辦公樓。截至2019年12月20日止,甲公司累計已發(fā)生成本6500萬元,2019年12月25日,經(jīng)協(xié)商合同雙方同意變更合同范圍,附加裝修辦公樓的服務(wù)內(nèi)容,合同價格相應(yīng)增加3400萬元,假定上述新增合同價款不能反映裝修服務(wù)的單獨(dú)售價。不考慮其他因素,下列各項關(guān)于上述合同變更會計處理的表述中,正確的是()。A合同變更部分作為單獨(dú)合同進(jìn)行會計處理B合同變更部分作為原合同組成部分進(jìn)行會計處理C.合同變更部分作為單項履約義務(wù)于完成裝修時確認(rèn)收入D原合同未履約部分與合同變更部

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齊紅老師 解答 2022-05-24 06:47

B合同變更部分作為原合同組成部分進(jìn)行會計處理

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您好 關(guān)于該企業(yè)確認(rèn)非貨幣性職工薪酬會計處理結(jié)果正確的是 生產(chǎn)成本180*200*1.16=41760管理費(fèi)用20*200*1.16=4640 應(yīng)付職工薪酬41760%2B4640=46400 選擇D
2022-05-23
你好 關(guān)于該企業(yè)確認(rèn)非貨幣性職工薪酬會計處理結(jié)果正確的是()。 C確認(rèn)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5200元 D確認(rèn)“應(yīng)付職工薪酬45200元
2022-09-05
您好 借:管理費(fèi)用 50*600*1.13=33900 借:生產(chǎn)成本 150*600*1.13=101700 貸:應(yīng)付職工薪酬 135600 借:應(yīng)付職工薪酬 120000%2B15600=135600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200*600=120000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 120000*0.13=15600 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 500*200=100000
2021-03-21
你好借制造費(fèi)用39550 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬39550 貸主營業(yè)務(wù)收入35000 銷項稅4550 選擇abd
2022-05-13
借生產(chǎn)成本350*1000*1.13=395500 貸應(yīng)付職工薪酬3995500 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入350*1000=350000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)350000*0.13=45500 借主營業(yè)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品200*1000=200000
2021-12-22
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