同學(xué)你好 對的 填寫在其他那欄
老師好!我們公司營業(yè)外收入數(shù)是每季度減免的增值稅及附加稅的數(shù)額,請問企業(yè)所得稅年度申報表中的一般企業(yè)收入明細(xì)表第16行營業(yè)外收入數(shù)是填在第26行其他那嗎?謝謝!
老師,企業(yè)所得稅申報表的第三行的利潤總額是由上面的營業(yè)收入減去營業(yè)成本的數(shù)得出的嗎,為啥我把今年第二季度的所得稅申報表算出來不等呢
老師好!公司不是小微企業(yè),填報的2023年企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用明細(xì)表第20行的各項稅費(fèi)需要填入2023年申報繳納的增值稅及其他附加稅的數(shù)嗎
取證單反饋要求(主營的這個說明怎么寫) 1.請將核實(shí)結(jié)果填寫在附件的表格中,附件中的數(shù)據(jù)來自于2023年及2024年申報數(shù)據(jù) 2.在第13列填寫情況是否屬實(shí),是/否,如填是,后續(xù)只需填第19列,如不是,則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業(yè)2023年制造業(yè)務(wù)銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第三行銷售商品收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業(yè)2023年全部銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中第一行營業(yè)收入為準(zhǔn),如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
因?yàn)橹皢柕狡渌蠋熣f是屬于政府補(bǔ)助,所以 會計報表中利潤表里面這個數(shù)是填在政府補(bǔ)助,需要改到填在其他那欄嗎
同學(xué)你好 有單獨(dú)的政府補(bǔ)助這一欄就填寫在政府補(bǔ)助欄次
好的,謝謝!另一個問題問您:現(xiàn)在的普票減免的附加稅,減免這部分還需要做以下的會計分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加 貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎
同學(xué)你好 減免的附加稅直接不用計提了
您的意思是:每個季度申報稅時減免的稅費(fèi)都不用做計提分錄 借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi), 也就是說減免的附加稅費(fèi)不需在報表里體現(xiàn),我的理解對嗎?
同學(xué)你好 對的 減免的直接不用計提
第一個季度申報時我已做了減免的計提,需重做嗎? 請問做與不做減免計提的分錄有什么區(qū)別或者說有什么影響嗎?
同學(xué)你好 那你原分錄負(fù)數(shù)紅沖了就可以
請問做與不做減免計提的分錄有什么區(qū)別或者說有什么影響嗎?
同學(xué)你好 這個就是減免了的不用做 如果做了就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
好的,謝謝樸老師的耐心解答!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝