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Q

2中國(guó)公民王某任職于國(guó)內(nèi)甲公司,其獨(dú)生子正在接受全日制碩士研究生教育 2019年王某有關(guān)收支情況如下: ( 1)全年工資、薪金10000元,繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金33750元。 ( 2)為乙公司提供一次稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬3800元。 ( 3)取得全年一-次性獎(jiǎng)金48000元,選擇不并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅。已知:綜合所得減除費(fèi)用60000元/年。勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額;勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅預(yù)扣率為20%,每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用按800元計(jì)算;子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月,王某夫妻選擇由雙方分別按扣除標(biāo)準(zhǔn)的50%扣除。 1.計(jì)算王某提供稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額? 2計(jì)算王某2019年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額? 3.計(jì)算王某2019年取得全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額?

2022-05-23 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-23 12:41

王某提供稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額=(3800-800)*0.2=600 王某2019年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額=(10000*12-33750-60000-1000*12/2)*0.03=607.5 王某2019年取得全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額=48000*0.1-210=4590

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您好,計(jì)算過(guò)程如下 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳個(gè)稅=(3800-800)*20%=600 綜合所得個(gè)稅=(180000+3800*(1-20%)-33750-500*12-60000)*10%-2520=5809 年終獎(jiǎng)個(gè)稅 48000/12=4000適用稅率10%稅率 48000*10%-210=4590
2022-05-23
王某提供稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額=(3800-800)*0.2=600 王某2019年度綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額=(10000*12-33750-60000-1000*12/2)*0.03=607.5 王某2019年取得全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額=48000*0.1-210=4590
2022-05-23
你好 1.減除費(fèi)用 6萬(wàn) 2.專(zhuān)項(xiàng)扣除 10000*(8%+2%+0.5%+12%)*12=27000 3.專(zhuān)項(xiàng)附加扣除=1000*12+2000*12=36000 4.扣除合計(jì)60000+27000+36000=123000 5.應(yīng)納稅所得額=180000-123000=57000 6.個(gè)人所得稅=57000*10%-2520=3180
2022-06-09
你好:計(jì)算王某2020年綜合所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額160000-5000*12-1000*12-60000+60000*0.8+40000*0.8*0.7=98400 98400*0.1-2520=7320元
2021-12-26
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-08-11
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