您好 該固定資產(chǎn)的入賬成本為( )元30000%2B1200%2B2000%2B2000=35200
2×20年2月1日,甲公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65 000元,款項(xiàng)已通過銀行支付; 安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30 000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,編寫相關(guān)會計(jì)分錄。
2×16年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅225元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3900元;支付安裝工人工資4900A.該固定資產(chǎn)購入時形成可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為65225元B.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣C.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)視同銷售處理D.固定資產(chǎn)的入賬成本為537400元
某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為50000元,增值稅額為8500元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為1000元。設(shè)備安裝時領(lǐng)用工程用材料物資價(jià)值1500元,購進(jìn)該批材料物資時支付的增值稅額為255元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資費(fèi)用2500元。該固定資產(chǎn)的入賬原價(jià)為()。A55000元B59500元C62000元D63755元
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年6月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為30000元,增值稅稅額為3 900元,支 付的運(yùn)輸費(fèi)為1200元(不考慮增值稅),設(shè)備安裝時領(lǐng)用原材料價(jià)值2000元(不含增值 稅),購進(jìn)該批原材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為260元,設(shè)備安裝時支付有關(guān)人員工資薪酬 2 000元。該固定資產(chǎn)的入賬成本為( )元。 A 35 200 B 33 200 C 32 200 D 34 200
2020年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的的設(shè)備,取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅進(jìn)行稅額為6 500元,支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1 000元,款項(xiàng)已通過銀行支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30 000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)行稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元,不考慮其他稅費(fèi)。怎么做會計(jì)分錄
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
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謝謝老師,請問老師這道題呢→單選題)計(jì)提法定盈余公積和任意盈余公積,當(dāng)年宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬元。不考慮其他因素,該公司年末未分配利潤余額為()萬元。 A 1 050 B 950 C 800 D 792.5
這題前面應(yīng)該還有內(nèi)容啊 沒有的話不好算啊