你好!你可以另增加一個(gè)表格,然后在需要的位置=然后再去取12個(gè)月的數(shù)據(jù)!他會(huì)自動(dòng)匯總到一起的
老師,如圖一個(gè)工作簿里12張這樣的表,如何把12個(gè)月的數(shù)據(jù)匯總到一張表上?比如生產(chǎn)入庫數(shù)據(jù),我要匯總12個(gè)月的,怎么搞效率高?
老師,公司是做食品行業(yè)的,我想要制作一個(gè)表格,表格一共兩張表,一張表是明細(xì)表,登記每天出入庫的數(shù)據(jù),另一張表是匯總表,我現(xiàn)在遇到的難點(diǎn)是,每個(gè)產(chǎn)品都有生產(chǎn)批號(hào),每天需要把當(dāng)日的庫存表結(jié)存數(shù)體現(xiàn)出來,然后能體現(xiàn)這個(gè)結(jié)存數(shù)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批號(hào)
老師請(qǐng)問 1.企業(yè)所得稅匯算清繳完需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我利潤表年報(bào)上的所得稅費(fèi)用要把這個(gè)數(shù)加上嗎?2.如果加上這個(gè)數(shù)那22年12月的賬里再計(jì)提一筆所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎?3 .這樣還得修改23年1月份的期初數(shù)據(jù)
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報(bào)零,李四9月份工資申報(bào)零王五,9月份工資申報(bào)零張,30月份工資申報(bào)零,李4 10月份工資申報(bào)零王5 10月份,工資申報(bào)零,張三11月份工資申報(bào)靈王五李四11月份,工資申報(bào)靈王5 11月份工資申報(bào)0,等到12月份的時(shí)候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個(gè)匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個(gè)月的工資匯總成一個(gè)數(shù)據(jù)?匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),然后填寫到那個(gè)收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個(gè)人的匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),添加到那個(gè)12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
想咨詢老師一個(gè)問題: 就是我這邊現(xiàn)在需要把今年的數(shù)據(jù)和去年的數(shù)據(jù)做一個(gè)同比,看數(shù)據(jù)是下降了還是增長了。 我想在做數(shù)據(jù)的時(shí)候 可以直接選一個(gè)月份或者條件 ,就表格就能跳出對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),比如2023年的一整年的數(shù)據(jù)是出來了的,但是24年的數(shù)據(jù)只到8月份,我要把23年截止8月份的總收入和今年截止八月份的總收入做一個(gè)同比,下個(gè)月以此類推,或者我在9月想看這兩年截止到6月份的總同比 點(diǎn)一個(gè)條件數(shù)據(jù)就能直接跳出來 , 我需要怎么做?
發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學(xué)堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買的房子可以作為實(shí)繳資本嗎
老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬,經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
老師,金蝶專業(yè)版,我是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊,結(jié)賬的時(shí)候,提示沒有計(jì)提,結(jié)不了賬,怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師,圖片是24年的科目余額表和審計(jì)發(fā)的納稅調(diào)增表,職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增的金額我怎么計(jì)算不出來審計(jì)給的這個(gè)數(shù)呢
請(qǐng)問老師,前兩年的審計(jì)報(bào)告突然發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了那怎么辦?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
怎么取會(huì)自動(dòng)匯總?老師,你這等于沒說啊
你好!上面不是已經(jīng)說了嗎, 你增加一個(gè)表格,比如就這個(gè)一樣的變格式 然后你入庫數(shù)一列你就分成12月 拿一月來說你在一月的入庫數(shù)那里打=然后你去一月表格的匯總數(shù)那里取數(shù)然后確定,就自動(dòng)過去了
然后你每個(gè)月這樣重復(fù),這樣不就全部到一個(gè)表了,不知道這樣明白了嗎
難道我新增表格里匯總?cè)霂鞌?shù)是=一月入庫數(shù)+二月入庫數(shù)+三月入庫數(shù)……,這樣加12個(gè)月?這也太傻瓜了吧?這沒效率啊……并且要匯總所有數(shù)據(jù),除了入庫數(shù),還有出庫數(shù)等等
你好!這個(gè)很快的只要做一個(gè),后面月份的下拉就行
呵,這不是效率最高的方式吧?老師,我是來求效率的,別交我個(gè)傻瓜式的方法……
同學(xué)其實(shí)這個(gè)方法挺好用的 當(dāng)然你也可以試試這個(gè) https://jingyan.baidu.com/article/1974b28994b2c8b5b0f77473.html