1借原材料1000 貸待處理財產損益1000
老師,請問這道題怎么做???請盡快答復,一定五星好評,謝謝老師
老師,請問這道題怎么做?。空埍M快答復,一定五星好評,謝謝老師。
請老師盡快答復,一定五星好評,謝謝老師
老師在嗎,請問這題怎么做???請盡快答復,一定五星好評,謝謝老師
老師請問這題怎么做???請寫一下具體的全的解題步驟,請盡快答復,一定五星好評,謝謝老師
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借待處理財產損益1000 借管理費用-1000
請問。老師有全的嗎
2借待處理財產損益57630 貸原材料50000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出6630 材料成本差異1000
借管理費用57630 貸待處理財產損益57630
3借待處理財產損益30750 貸原材料28000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出2750
借其他應收款16000 原材料500 營業(yè)外支出15150 貸待處理財產損益30750
還有嗎 老師 還有一個嗎
這就是全部的分錄啦
那老師第四問 不是問題嗎
第四問都是前邊的說明你看看,我做了都
好的,我仔細看看,謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評返現