你好,匯算清繳的時候,主表的稅金及附加欄次的金額包括補計提的金額就是了 比如正常計提1萬,補計提了0.1萬,匯算清繳的時候,主表的稅金及附加欄次按1.1萬填寫
老師,少計提了附加稅,做了調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-附加稅,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳時不知道怎么填,麻煩老師指導(dǎo)!我想在確認一下!
老師,因為匯算清繳補交了2022年稅款,我做了借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
你好,老師,像下面的憑證: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅稅費--應(yīng)交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調(diào)整嗎?
老師調(diào)整以前年度23年沒有計提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費—城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費—教育附加稅 應(yīng)交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
老師,你是說在稅金與附加里加上我計提的數(shù)據(jù)就可以了,是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,主表上的數(shù)據(jù)不是應(yīng)該跟財務(wù)報表保持一致嗎?我財務(wù)報表沒有改,那利潤總額就跟利潤表不一樣了???
你好,財務(wù)報表數(shù)據(jù)也需要做相應(yīng)變動啊?
老師,我財務(wù)報表已經(jīng)申報了,沒有改,怎么辦?還有沒有其他補救措施
你好,提供正確的財務(wù)報表,去稅局大廳做更正?
老師,沒有辦法去稅務(wù)大廳更正呢,跨市了,我今天才申報的財務(wù)報表,如果在納稅調(diào)整報表里30行或45行調(diào)減這個數(shù)據(jù)可以嗎
你好,跨市了也可以更正,只是麻煩一點啊?
那我在A105000里面的其他里調(diào)減可以嗎
你好,不可以這樣處理的?
那我把財務(wù)報表直接申報作廢,可以修改提交嗎?麻煩你告訴我調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表的哪幾項?我還有4次提問的機會了,希望老師幫我解決了,謝謝
你好,提供正確的財務(wù)報表,去稅局大廳做更正 (這個就是操作方法啊 )
老師,能把我的問題回答全嗎?這個數(shù)據(jù)要在利潤表和資產(chǎn)負債表里哪個地方修改呢
你好 增加資產(chǎn)負債表的? 應(yīng)交稅費,減少未分配利潤 增加 利潤表的 稅金及附加的金額?