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大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設(shè)備一臺(tái),評(píng)估作價(jià)180000元。3.10月6日從恒昌公司購入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運(yùn)到,項(xiàng)款均已用銀行存款支付。4.10月10日從恒昌公司購入的乙材料運(yùn)到,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1200元,材料已驗(yàn)收入庫。5.10月10日向星海公司購入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準(zhǔn)備支付工資。7.10月12日支付本月職工工資100000元。8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,稅金26000,款項(xiàng)收到存入銀行。9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料60000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元,管理部門一般消耗領(lǐng)用丙材料2000元

2022-05-20 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 21:31

1借銀行存款500000 貸長期借款500000

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:31

2借固定資產(chǎn)180000 貸實(shí)收資本180000

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:32

3借在途物資50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),5500 貸銀行存款55500

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:32

4借原材料56700 貸在途物資55500 銀行存款1200

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:33

5借原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5200 貸應(yīng)付賬款45200

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:33

6借庫存現(xiàn)金100000 貸銀行存款100000

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:33

7借應(yīng)付職工薪酬100000 貸庫存現(xiàn)金100000

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:34

8借銀行存款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26000

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齊紅老師 解答 2022-05-20 21:35

9借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品80000 -B產(chǎn)品60000 制造費(fèi)用8000 管理費(fèi)用2000 貸原材料150000

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您好 1.10月1日,從銀行借入2年期借款500000元。 借:銀行存款 500000 貸:長期借款 500000 2.10月3日收到新華公司投入不需安裝設(shè)備一臺(tái),評(píng)估作價(jià)180000元。 借:固定資產(chǎn) 180000 貸:實(shí)收資本 180000 3.10月6日從恒昌公司購入乙材料一批,發(fā)票賬單已到,貨款50000元,增值稅額5500元,材料尚未運(yùn)到,項(xiàng)款均已用銀行存款支付。 借:在途物資50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額5500 貸:銀行存款55500 4.10月10日從恒昌公司購入的乙材料運(yùn)到,用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1200元,材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料 51200 貸:在途物資 50000 貸:銀行存款 1200 5.10月10日向星海公司購入丙材料一批,貨款40000元,增值稅額5200元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料 40000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5200 貸:銀行存款 45200 6.10月12日從銀行提取現(xiàn)金100000元,準(zhǔn)備支付工資。 借:庫存現(xiàn)金 100000 貸:銀行存款 100000 7.10月12日支付本月職工工資100000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 100000 貸:庫存現(xiàn)金 100000 8.10月12日,向東方公司銷售A產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,稅金26000,款項(xiàng)收到存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 26000 9.10月12日生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料60000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元,管理部門一般消耗領(lǐng)用丙材料2000元 借:生產(chǎn)成本-A 80000 借:生產(chǎn)成本-B 60000 借:制造費(fèi)用 8000 借:管理費(fèi)用 2000 貸:原材料-甲 80000 貸:原材料-乙 60000 貸:原材料-丙 8000%2B2000=10000
2022-05-20
1借銀行存款500000 貸長期借款500000
2022-05-20
您好 10.11月12日收到恒昌公司發(fā)來乙材料,增值稅專用發(fā)票上列明的貨款為100000元,增值稅額13000元,不足款項(xiàng)尚未支付。 借:原材料100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸:預(yù)付賬款 113000 11.11月15日,以銀行存款向恒昌公司補(bǔ)付不足款項(xiàng)。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 12.11月15日生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60000元,為制造B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料80000元,車間一般消耗領(lǐng)用丙材料6000元。管理部門一般消耗領(lǐng)用丙材料8000元。 借:生產(chǎn)成本-A? 60000 借:生產(chǎn)成本-B 80000 借:制造費(fèi)用 6000 借:管理費(fèi)用 8000 貸:原材料-甲? 60000 貸:原材料-乙 80000 貸:原材料-丙? 6000%2B8000=14000 13.11月15日收到西南公司前欠購貨款及稅款234000元,存入銀行。 借:銀行存款 234000 貸:應(yīng)收賬款 234000 14.11月15日向天華公司銷售A產(chǎn)品一批,貨款50000元,增值稅率13%,以銀行存款為對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)2000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。 借:應(yīng)收賬款50000%2B6500%2B2000=58500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 50000*0.13=6500 貸:銀行存款 2000 15.11月15日購入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅額13000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 貸:銀行存款 113000 16.11月15日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。 借:無形資產(chǎn) 100000 貸:銀行存款 100000 17.11月20日用銀行存款支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元。 借:管理費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 18.11月28日李強(qiáng)出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)6500元,不足款項(xiàng)以現(xiàn)金補(bǔ)付 借:管理費(fèi)用 6500 貸:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金
2022-05-21
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-30
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