你匯算清繳的時候,資產(chǎn)原值本年折舊就是累計折舊,您正常填寫,只是說你的稅收折舊金額那里要填90。
老師你好,我想問一下500萬以下的固定資產(chǎn),如果一次性選擇了抵扣折舊了的話,年終匯算清繳的時候,是不是要調(diào)出來了?
老師,想問下500W以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,如果我的固定資產(chǎn)是今年12月購進(jìn)的,折舊開始時間是2022年1月,那2021年度匯算清繳固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?還是2022年度匯算清繳才可以一次性扣除,需要折舊開始期間和匯算清繳年度一致?
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報的時候需要調(diào),這個我一直不會,假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬,折舊年限是3年,年折舊額是1萬,20年折舊額是應(yīng)該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬,21年折舊額10萬,22年折舊額是10萬,23年折舊額6萬,21年做20年的匯算清繳的時候30萬的折舊是都記到費(fèi)用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時候,需要調(diào)表,老師好和我說下應(yīng)該咋填,調(diào)哪個表,還有調(diào)的金額
老師。我想問一下我們公司在21年12月買了一輛車。價值50萬,這個可以做在匯算清繳的時候一次性加速折舊嗎?
老師我們公司去年買了兩千多萬的設(shè)備,匯算清繳時我可以選擇其中一部分做五百萬以下一次性扣除嗎
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
好的,前面說的我21年1月買的,當(dāng)時沒有選擇一次性扣除,我們繼續(xù)折到了今天5月,現(xiàn)在匯算時想一次性扣除也是可以的對嗎?
會計和稅法不一樣的,您賬面上的話正常計提折舊。
我就是想知道一次性折舊的政策,是購進(jìn)當(dāng)年都可以選擇一次性扣除對嗎?像我21年買的,21年的匯算我可以扣,如果到22年的匯算再扣就不可以了對嗎
到二二年匯算清繳的時候,你都不能扣了,而且你要調(diào)整你的稅收金額,就說你要把2022年你折舊的那部分調(diào)增。
好的,明白,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂