您好 借:銀行存款 93600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A 50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-B 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13600
1.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷項(xiàng)增值稅共計(jì)10400元。貸款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)10000元,銷項(xiàng)增值稅13000元。貸款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷項(xiàng)增值稅19500元。貨款收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
2.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷項(xiàng)增值稅共計(jì)10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷項(xiàng)增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷項(xiàng)增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
.某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷項(xiàng)增值稅共計(jì)10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷項(xiàng)增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷項(xiàng)增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷項(xiàng)增值稅共計(jì)13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價(jià)500元,計(jì)50000元;B產(chǎn)品200件,單價(jià)150元,計(jì)30000元。銷項(xiàng)增值稅共計(jì)13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價(jià)500元,計(jì)150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫?
香港公司開展跨境電商業(yè)務(wù),與境內(nèi)平臺(tái)企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺(tái)銷售,并向平臺(tái)支付服務(wù)費(fèi),跨境產(chǎn)品收入通過(guò)境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷售收入是否需在中國(guó)境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過(guò)境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港,是否需在中國(guó)境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,我要不要跟被審計(jì)單位相關(guān)人員說(shuō)他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來(lái)?
老師,請(qǐng)教下管家婆軟件財(cái)務(wù)做賬知識(shí)
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨(dú)立勞動(dòng)的兼職人員或者兼職人員,如何進(jìn)行工資及社保申報(bào),怎么操作?針對(duì)這3類員工工資發(fā)放時(shí)間是每月固定時(shí)間發(fā)放一次,還是15天之類發(fā)放一次工資呢?
銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價(jià)500元,計(jì)100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。編制會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款 117000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 17000
以銀行存款支付廣告費(fèi)100000編制會(huì)計(jì)分錄
借:銷售費(fèi)用 100000 貸:銀行存款 100000