你好同學(xué) 第8列=第3列
事業(yè)單位決算,有問題請(qǐng)教老師: 1.圖中紅色框,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)? 2.圖中藍(lán)色框,結(jié)余分配的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)? 3.圖中黃色框,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的決算數(shù),應(yīng)該填我紙質(zhì)表里的哪個(gè)數(shù)?
老師,黃色部分應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呢
老師好,看圖片,利潤(rùn)表,填充黃色的應(yīng)該填多少呢? 謝謝
老師好,看圖片,利潤(rùn)表,填充黃色的應(yīng)該填多少呢? 謝謝
老師好,看圖片,利潤(rùn)表,填充黃色的應(yīng)該填多少呢?具體填什么數(shù)呢 謝謝
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我填完了職工薪酬和資產(chǎn)折舊附表,下一個(gè)應(yīng)該填哪個(gè)表呀?
這是報(bào)表列表
再?zèng)]什么可填的了,看下納稅調(diào)整表,數(shù)字沒問題,回到主表看下應(yīng)納稅額和所得稅稅額,虧損表數(shù)字自己會(huì)出來(lái),最后那個(gè)優(yōu)惠的表如果只是小微企業(yè)優(yōu)惠也會(huì)自己帶出來(lái)數(shù)據(jù)不用填,如有其他優(yōu)惠根據(jù)需要填數(shù)
老師,支出進(jìn)成本費(fèi)用科目了,但是沒有收到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候填在哪里呀
納稅調(diào)整表下面有個(gè)其他項(xiàng)
有好幾個(gè)其他,這兩個(gè)選哪個(gè)呀
填最下面那個(gè)其他,賬面金額按實(shí)際數(shù)填 稅收金額填零 差額就是調(diào)增的