同學,你好,可以先做賬,到匯算清繳再調(diào)增

老師,員工的門診費醫(yī)療費如何報銷,可以稅票扣除么?用門診的收費票據(jù)可以直接入賬么
在實務中,如果收到收據(jù)報銷,賬務是怎么處理的呀,可以直接入賬么,可以做費用然后稅前扣除么
銷售小食品,在直播間抽獎購買的金條,怎么做賬務處理?可以稅前扣除么?入銷售費用-推廣費可以么?
老師,公司是從國內(nèi)買產(chǎn)品,然后在亞馬遜平臺上賣出到國外,沒有銷售發(fā)票,怎么做賬,直接用銷售記錄做收入,然后在電子稅務局做無票收入申報可以嗎
這個費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,如果可以的話,怎么做賬務處理呢
就是不管收據(jù)金額有沒有超過500,都可以先做費用類科目,再匯算清繳的時候調(diào)增么
是的,是的,就是這個意思
還有一個問題就是給客戶包現(xiàn)金紅包,這個也沒有發(fā)票和收據(jù),只有一個白條子,這種也是可以先做賬,做到費用里面,再匯算清繳的時候納稅調(diào)增么
就是平時在一個月一個月里面,就直接把它作為費用扣除,等年度匯算清繳的時候一起把平時每個月累積的一次性調(diào)增么
可以的,這種你登記好就行了,年底調(diào)增