首先股東需要去稅務局代開租賃發(fā)票 其次你們按照財產租賃所得幫他代扣代繳個稅
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務建筑分包公司需要在自然人電子稅務局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費的時候摘要應該怎么寫? 這個調整了之后還是正常結轉不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應交稅費。我就不用去一起調整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預交稅款異常是怎么回事呢?應該怎么填呢
老師,如果農民工不匯算清繳對財務人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
老師,如果發(fā)票上沒有需要企業(yè)代扣代繳字樣,也需要做嗎
稅務局有沒有征收他的? 你問下對方 沒有你最好還是落實代繳義務 這樣對你公司沒風險
老師,如果稅務征收他的,會在什么時間點征收呢,我的意思是如果聯(lián)系不到這個人,企業(yè)也不知道稅務有沒有征收他的。
開票的時候稅務局如果代征就收了 稅務局不會聯(lián)系不到他的 聯(lián)系不到他 可以查到你們家 票是開給你們家的 會找到你們
老師,如果有個房租費,對方沒給我們開票,企業(yè)所得稅我們做了納稅調增,這種情況還要給他做財產租賃申報個稅嗎?
如果沒有開票 你又調增了 不需要
謝謝老師,如果對方的發(fā)票是21年開來的,這樣需要在22年6月申報時給補個稅申報可以嗎
21年開來的次月 你就要給他申報個稅? 不是等到22年6月?
是的老師,可是21年沒有做。
你上面不是說沒有開票??
老師,租兩個人的房子,一個有票,一個沒票的。
那個確定有票的 稅務局確定沒有帶征個稅么 ?
是的老師,我剛才問過了,稅務沒收。稅務說個人的這種他們統(tǒng)一都不收個稅的。
現(xiàn)實中本來就是稅務局不收的 需要公司代扣代繳? 你如果不想后期被查到? ?你就發(fā)現(xiàn)的次月申報吧?
嗯嗯老師,所以這次21年沒有報,22年補可以嗎
如果你更正到2021年所屬期申報 可能會有滯納金? 現(xiàn)在相當于自核發(fā)現(xiàn)錯了 在本期不申報了 效果要好一點 或者你就更正到2021年? 那也沒有任何風險? 你自行選擇