你好 你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的原始憑證
我們給對(duì)方開了紅字發(fā)票信息表,這張信息表要寄給對(duì)方嗎?對(duì)方要開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?我們要先憑紅字信息表先做賬嗎?
老師,我單位給對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,對(duì)方開了一個(gè)紅字信息表,我這邊怎么沖紅呢
老師,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,然后那邊開具紅字信息表給我了,我這邊怎么開具負(fù)數(shù)發(fā)票
采購(gòu)方把開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄過來了,我這邊開好了負(fù)數(shù)發(fā)票寄給對(duì)方,采購(gòu)方寄來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表還要寄還給采購(gòu)方嗎
別人給我開的發(fā)票,我抵扣了,我這邊開了紅字信息表,對(duì)方?jīng)_紅,開的負(fù)數(shù)發(fā)票寄給我了,我這邊拿這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么用
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請(qǐng)高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個(gè)人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場(chǎng)賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個(gè)公司都領(lǐng)了工資,個(gè)稅怎么報(bào)
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報(bào)表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會(huì)自動(dòng)抵扣之前已交的呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
外賬都是會(huì)計(jì)事務(wù)所做的,是直接給她就行了么
可以的,可以這么做的。
我是4月開的紅字信息表,對(duì)方5月份開的負(fù)數(shù)專票,我4月底勾選發(fā)票,5月初扣的稅額把這張發(fā)票的稅額也是一起扣了,那這個(gè)是做4月份的憑證還是5月份的憑證
好,四月份就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
意思是扣的4月份的稅額就是做4月份的憑證是嗎
對(duì)的是的,是這么做的