我感覺自己改不了,你可以咨詢一下你們稅局,你們屬于稅種認(rèn)定企業(yè),由稅管員改把
物業(yè)公司 印花稅申報(bào)系統(tǒng)提示 您所選擇的應(yīng)征憑證名稱的印花稅核定納稅期限與稅費(fèi)種認(rèn)定納稅期限不一致,請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),重新進(jìn)行印花稅核定或稅費(fèi)種認(rèn)定
企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表系統(tǒng)帶出來的,資產(chǎn)總額,和從業(yè)人數(shù)與第四季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,需要改嗎?
行業(yè)名稱不一致的問題。企業(yè)所得稅種認(rèn)定信息中企業(yè)所得稅的行業(yè)與稅務(wù)登記、申報(bào)表不一致。第一個(稅種認(rèn)定—企稅)要去哪里修改?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時,是在沒結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請問我現(xiàn)在該怎么處理
老師我是河北企業(yè),稅務(wù)局說,上年度的企業(yè)所得稅年度申報(bào),資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,我在哪里修改
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
是稅管員發(fā)了這個截圖給我,問他第一個哪里登記,他說企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定,我都聽懵了。我現(xiàn)在該做什么,怎么做
去大廳改,自己改不了,稅費(fèi)種認(rèn)定都是大廳做的
稅費(fèi)種認(rèn)定稅管員那邊可以改嗎?
不知道他們現(xiàn)在能不能辦