你好你題目要求怎么都是費(fèi)用化前兩個(gè)
甲公司建造一條生產(chǎn)線,該工程預(yù)計(jì)工期為兩年,建造活動(dòng)自2×19年7月1日開(kāi)始,當(dāng)日預(yù)付承包商建造工程款3000萬(wàn)元。(1)2×19年6月1日借入的三年期專門借款4000萬(wàn)元,年利率6%;計(jì)算資本化利息的時(shí)候?yàn)槭裁匆獜?019.6.1日計(jì)算專門借款的資本化利息呢
丙公司某條生產(chǎn)線建造工程的預(yù)計(jì)工期為 2 年,建造活動(dòng)自 2×21 年 7 月 1 日開(kāi)始。該生產(chǎn)線建造工程占用的借款如下: (1)2×21 年 6 月 1 日借入的 3 年期專門借款 6,000 萬(wàn)元,年利率為 6%; (2)2×21 年 1 月 1 日借入的 2 年期一般借款 4,500 萬(wàn)元,年利率為 7%。 丙公司于 2×21 年 6 月 1 日向承建方預(yù)付工程款 4,500 萬(wàn)元,2×21 年 9 月 30 日向承建方支付工程進(jìn)度款 3,000 萬(wàn)元。丙公司將專門借款閑置資金投資于貨幣市場(chǎng)基金,年收益率為 7.2%。 【要求】 (1)根據(jù)上述資料,確定借款費(fèi)用資本化期間。 (2)不考慮其他因素,計(jì)算 2×21 年丙公司該工程建造過(guò)程中有關(guān)利息資本化金額,并進(jìn)行利息相關(guān)賬務(wù)處理。
1、甲公司建造生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)工期為2年,自2014年7月1日開(kāi)始建造,當(dāng)日預(yù)付承包商建設(shè)工程款為3000萬(wàn)元。 甲公司生產(chǎn)線建造工程占用借款是 2014年6月1日借入的3年期專門借款4 000萬(wàn)元,年利率為6%。支付完工程款,甲公司將剩余部分閑置專門借款投資于貨幣市場(chǎng)基金,月收益率為0.6%。不考慮其他因素,要求計(jì)算2014年甲公司建造該建設(shè)工程應(yīng)予以資本化的利息費(fèi)用,并寫(xiě)出2014年發(fā)生利息的會(huì)計(jì)分錄
甲公司建造生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)工期為2年,自2019年7月1日開(kāi)始建造,當(dāng)日預(yù)付承包建設(shè)工程為2000萬(wàn)元。10月1日,追加支付工程進(jìn)度款為3000萬(wàn)元,甲公司生產(chǎn)線建造工程占用借款包括:1)2019年7月1日借入的3年期專門借款4000萬(wàn)元,年利率為6%(2)2019年1月1日入的2年期一般借款3000萬(wàn)元,年利為7%甲公司將部分閑置專門借款投資于貨幣市場(chǎng)金,月收益率為0.8%要求1.不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算2019年甲公司建造該建設(shè)工程應(yīng)予以費(fèi)用化的利息費(fèi)用2不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算201年甲公司應(yīng)予以費(fèi)用的利息費(fèi)用3.制2019年資本化期間的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲公司建造生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)工期為2年,自2014年7月1日開(kāi)始建造,當(dāng)日預(yù)付承包商建設(shè)工程款為3000萬(wàn)元。 甲公司生產(chǎn)線建造工程占用借款是 2014年6月1日借入的3年期專門借款4 000萬(wàn)元,年利率為6%。支付完工程款,甲公司將剩余部分閑置專門借款投資于貨幣市場(chǎng)基金,月收益率為0.6%。不考慮其他因素,要求:計(jì)算2014年甲公司建造該建設(shè)工程應(yīng)予以資本化的利息費(fèi)用,并寫(xiě)出2014年發(fā)生利息的會(huì)計(jì)分錄?!?/p>
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?