你好,需要提供正確的申報(bào)表,去稅局大廳申請(qǐng)更正
印花稅申報(bào)錯(cuò)了已經(jīng)繳款怎么辦?
老師 我合同印花稅金額申報(bào)錯(cuò)了稅款繳納了,怎么辦?
老師你好,我7月份購(gòu)房屋合同,我是10月份得到合同的,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)期報(bào)成9月份,交款的時(shí)候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項(xiàng),后面我把印花稅的申報(bào)表的計(jì)稅金額改成了零,那我的申報(bào)和繳納的稅款,滯納金這個(gè)怎么處理,合同的印花稅還要重新申報(bào)嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅申報(bào)了款也繳了,發(fā)現(xiàn)少報(bào)了怎么辦呀,只填了采購(gòu)合同的金額,銷售合同沒(méi)填
老師,已經(jīng)申報(bào)繳納印花稅的合同解除了怎么辦?
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
如果去更正的話可能就要繳納滯納金了 因?yàn)槭乔捌诤灥暮贤?之前會(huì)計(jì)沒(méi)有繳納,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我金額申報(bào)錯(cuò)誤了要我承擔(dān)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我的意思有補(bǔ)救措施嗎?不更正了
你好,需要提供正確的申報(bào)表,去稅局大廳申請(qǐng)更正 這個(gè)就是補(bǔ)救措施啊?