您好 年折舊額3000000*(1-0.02)/40=73500? 累計折舊年限 1102500/73500=15 剩余折舊年限40-15=25 借:在建工程3000000-1102500=1897500 借:累計折舊1102500 貸:固定資產(chǎn) 3000000 借:在建工程 469000 貸:銀行存款 469000 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程1897500%2B469000=2366500 計提折舊金額(2366500-68500)/25/12=7660
甲公司4月28日擴(kuò)建廠房一幢,原值為3 000 000元,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計凈殘值率為2%,采用年限平均法計提折舊,4月末已提折舊為1 102 500元;擴(kuò)建期間用銀行存款支付工程款469 000元,8月10日完工交付使用,原預(yù)計使用年限不變,預(yù)計凈殘值調(diào)整為68 500元。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)改擴(kuò)建核算的各項會計分錄,并計算該項固定資產(chǎn)9月份應(yīng)提折舊額(假定不考慮增值稅)。
甲公司4月28日擴(kuò)建廠房一幢,原值為3 000 000元,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計凈殘值率為2%,采用年限平均法計提折舊,4月末已提折舊為1 102 500元;擴(kuò)建期間用銀行存款支付工程款469 000元,8月10日完工交付使用,原預(yù)計使用年限不變,預(yù)計凈殘值調(diào)整為68 500元。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)改擴(kuò)建核算的各項會計分錄,并計算該項固定資產(chǎn)9月份應(yīng)提折舊額(假定不考慮增值稅)。 這道題 9月份應(yīng)提金額=(2366500-68500)/25/12 為什么除以25年不是40年呢( ??ω??)
甲公司4月 28日擴(kuò)建廠房一幢,原值為3000 000元,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計凈殘值率為2%,采用年限平均法計提折舊,4月末已提折舊為1102500元;擴(kuò)建期間用銀行存款支付工程款469000元,8月10日完工交付使用,原預(yù)計使用年限不變,預(yù)計凈殘值調(diào)整為68 500元。 要求∶根據(jù)以上資料,編制有關(guān)改擴(kuò)建核算的各項會計分錄,并計算該項固定資產(chǎn)9月份應(yīng)提折舊額(假定不考慮增值稅)。
固定資產(chǎn)改擴(kuò)建練習(xí)題甲公司4月28日擴(kuò)建廠房一幢,原值為3000000元,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計凈殘值率為2%,采用年限平均法計提折舊,4月末已提折舊為1102500元;擴(kuò)建期間用銀行存款支付工程款469000元,8月10日完工交付使用,原預(yù)計使用年限不變,預(yù)計凈殘值調(diào)整為68500元。要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)改擴(kuò)建核算的各項會計分錄,并計算該項固定資產(chǎn)9月份應(yīng)提折舊額(假定不考慮增值稅)。
甲公司4月28日擴(kuò)建廠房一棟,原值為300萬,預(yù)計使用年限為40年,預(yù)計產(chǎn)值鹿為2%,采用年限平均法計提折舊,四月末已提折舊1102500。擴(kuò)建期間,用銀行存款支付工程款469000元,8月10日完工交付使用,原預(yù)計使用年限不變,預(yù)計凈殘值調(diào)整為68500元.根據(jù)以上編制相關(guān)分錄并計算,該項固定資產(chǎn)九月份,應(yīng)提折舊額為多少,不考慮增值稅
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別