你好;? ?你們 這個業(yè)務(wù)是分公司去開展; 分公司開票出去 給客戶嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預(yù)收賬款,以后分攤至各月收入。今年成立了分公司,與總公司共用一個賬戶,并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司,已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了,以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費,總公司的會計到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費,可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
老師,總公司在深圳,分公司在武漢(獨立核算),目前簽訂的銷售合同以總公司的名義,費用支出均在武漢分公司的賬戶上,每月總公司會將費用以借支的形式轉(zhuǎn)到分公司的賬上,請問合同后面怎么分解到分公司呢?因為只有武漢有收入才能將之前的費用還回總公司。 是不是可以不作為借款,直接做成費用?
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報稅收入,我想如果一直零報稅的話,是否會有稅務(wù)風險,因為分公司他不具有獨立運營的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續(xù)的話,非獨立核算的分公司開票給總公司開服務(wù)費發(fā)票六個點,然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅?因為我們總公司的話是高新科技企業(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
不是的,也是總公司開票
現(xiàn)在的情況就是收入總公司這里收,費用是分公司支付?,F(xiàn)在就是每月要從總公司轉(zhuǎn)錢到分公司,后面這筆借款就只有一直掛著了
總公司轉(zhuǎn)給分公司的費用,是作為借款,還是直接作為費用處理呢
分公司另外一套賬的。如果兩邊都作賬的話就重了
你好 ;? ?那你們總分公司走內(nèi)部往來科目? 去處理分錄 。? ??
轉(zhuǎn)賬給武漢分公司,備注就寫內(nèi)部往來賬戶互轉(zhuǎn)對吧?
是的。 內(nèi)部往來即可 。是的? ?
老師,我剛想了下,也不行啊,內(nèi)部往來款的話,貨幣資金對不上啊。因為轉(zhuǎn)到分公司的資金都花出去了,賬上余額也沒那么多啊
?你好;? ?比如 總公司處理時: 借:內(nèi)部往來——分公司(此時是總公司的債權(quán)性質(zhì)) 貸:銀行存款或者 庫存現(xiàn)金等?? 分公司會計分錄: 借:銀行存款或者庫存現(xiàn)金等?? 貸:內(nèi)部往來——總公司(此時是分公司的債務(wù)性質(zhì))