借銀行存款159 貸其他業(yè)務收入150 應交稅費應交增值稅銷項稅9
建筑企業(yè),有項目幾年完工,投入使用,發(fā)票已開完,后面發(fā)生維修費用,怎么寫分錄
老師,請教:本年前幾個月計提的工資,但是沒有發(fā)放,后面也不會發(fā)放,是 借:應付職工薪酬 貸:某某費用 嗎? 原始憑證需要怎么做
老師,就是一筆訂單,然后商家拿兩家單位開具發(fā)票,但是付款只是直接對公付一家,那要怎么做分錄呢
單位賬戶收到個什么中國人民銀行讓備案,這個不備案會有什么影響嗎
你好老師,就是我們兩個公司法人都是同一個人,然后人員混同,采購都是同一個人,新公司這邊,采購人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的,然后報銷的話,公司公賬能直接轉(zhuǎn)給他個人嗎?他在這邊新公司沒有做工資
現(xiàn)在工資允許現(xiàn)金發(fā)放嗎?
公司給員工的奔喪慰問金,還有中秋月餅可以走工會經(jīng)費嗎?分錄應該怎么做
老師,個體工商戶開出的普票發(fā)票超過30萬,開的3%的發(fā)票,進來的發(fā)票可以抵扣嗎
你好老師,我們寶馬4s店可以開其他品牌的機動車發(fā)票嗎?
我在快賬上做的資產(chǎn)負債表不平,就相差一個期初的未分配利潤,但是期初的數(shù)據(jù)我如果填了未分配利潤那整個期初數(shù)據(jù)就不平了,這個期初數(shù)據(jù)要怎么改
借其他業(yè)務成本1800/10=180 貸累計攤銷180
2.借銀行存款127.2 累計攤銷180 無形資產(chǎn)減值準備30 貸無形資產(chǎn)300 應交稅費應交增值稅銷項稅7.2 資產(chǎn)處置損益30