同學(xué)您好 可以的,如果后期銷售的產(chǎn)品稅率是13%,可以按照10%計算扣除 1、取得一般納稅人開具的增值稅發(fā)票或海關(guān)進口增值稅專用繳款書,以票面增值稅額為進項稅額。 2、取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額乘以10%為進項稅額。 3、取得自開或代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以10%為進項稅額。 4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以10%為進項稅額。
魚蝦海鮮,對方開具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對方也是小規(guī)模
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進項稅額購買方可以進行抵扣嗎?
一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品有幾種方式計算增值稅,如果賣方開了一張3%的專票,買方有辦法可以抵扣更多嗎
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項目基本沒有進項稅票進來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師 想問問 房東收的電費單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進口后進行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
請樸老師解答,請問老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價款是106487萬 其中15000是客戶用茶葉抵 說他們不給我們開茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開主營發(fā)票 那我們這個帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬,可要交印花稅?
請問一下處理固定資產(chǎn)是營業(yè)外收入還是支出