填寫會(huì)計(jì)人員的信息就行
問(wèn),之前一直自然人個(gè)稅正常報(bào)稅,現(xiàn)在中途接手,電腦新裝自然人個(gè)稅系統(tǒng),員工信息都沒(méi)有,是要從新填寫員工信息采集嗎?專項(xiàng)附加扣除也要采集嗎?現(xiàn)在專附加扣除信息不是員工自己在手機(jī)客戶端填報(bào)嗎?公司還得填嗎?
在家里辦公,下載自然人電子稅務(wù)局扣繳端,這個(gè)電腦出次登陸需要輸入備案辦稅人信息,我不記得公司電腦那個(gè)里面?zhèn)浒皋k稅人信息,寫的跟公司電腦上的備案辦稅人信息不一樣有什么影響么
老師,你好,電腦首次登錄自然人扣繳端,需要填寫備案報(bào)稅人員信息,是填寫公司法定代表人嗎?
8月份填過(guò)一次采集人員信息。9月份忘記個(gè)稅申報(bào)了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過(guò)的人員也沒(méi)有信息了。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)人員采集是每個(gè)月都要重新填嗎?還有這個(gè)提示里寫的實(shí)名方式登錄,是誰(shuí)的實(shí)名???法人的嗎?
老師,公司個(gè)稅征收方式是代收代繳,新公司,一般納稅人,是不沒(méi)法自行申報(bào)個(gè)稅,需要0申報(bào),但是我登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,最后申報(bào)狀態(tài)是扣繳單位無(wú)有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
我們屬于代理記賬公司,填寫我們自己的信息嗎?
您好,是的,一般是這樣子操作
我直接填寫法定代表人的信息,有沒(méi)有什么影響
你好,可以的,一般沒(méi)問(wèn)題