同學你好, 借,應(yīng)收賬款57300 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6500 貸,銀行存款800 2 借,主營業(yè)務(wù)收入500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項65 貸,應(yīng)收賬款565 3 借,銀行存款56735 貸,應(yīng)收賬款56735
1日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。8日收到轉(zhuǎn)賬支票一張,cfT公司付清其所購商品貨款。分錄
按合同發(fā)給HXT公司EP品50件增值稅發(fā)票上載單位售價1000元款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽轉(zhuǎn)賬支票一張,代墊運費800元辦妥托收承付手續(xù)18日,銷售給HXT公司的50件EP產(chǎn)品到貨后,HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票8.22日,收到HXT公司支付的ep產(chǎn)品的貨款
按合同發(fā)給HXT公司EP品50件增值稅發(fā)票上載單位售價1000元款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽轉(zhuǎn)賬支票一張,代墊運費800元。貨已發(fā)出辦妥托收承付手續(xù)日,銷售給HXT公司的50件EP產(chǎn)品到貨后,HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票22日,收到HXT公司支付的50件EP產(chǎn)品的貨款。怎么寫分錄
16日,按合同發(fā)給HXT公司EP產(chǎn)品50件、增值稅發(fā)票上載明:單位售價1000元,價款共計50000元,增值稅稅額6500元。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,代墊運費800元。貨已發(fā)出,并辦妥托收承付手續(xù)。
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題被退回該商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,EP產(chǎn)品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產(chǎn)品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產(chǎn)品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產(chǎn)品的貨款。
5月份的工資6月4號發(fā)的,申報個稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財務(wù)報表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會計中,原材料在生產(chǎn)時一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報就行了嗎?在哪個地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費用,生產(chǎn)買件費用,公司大多數(shù)費用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報銷,總金額2萬多,每一項都不是很多。這個怎么做賬?能做管理費用其他費用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個計入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
老師:超市里購買的充值卡,發(fā)票怎么開?怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師我在調(diào)以前會計的賬23年的發(fā)票都沒走公戶 汽油費 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒走公戶 謝謝老師
老師我申報5月個稅,這個月沒有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下