你好,計入其他業(yè)務(wù)收入,你們支付的攤鋪費計入其他業(yè)務(wù)成本。
我們是工程公司,我們買的材料都是找別的公司去機器攤鋪的,那我們要別的公司開什么發(fā)票來
單位生產(chǎn)水穩(wěn),就是石子和水泥攪拌的,然后把混合物送到工地,讓機械碾壓,客戶簽訂十三個點的合同,我們就開十三點發(fā)票,如果簽訂水穩(wěn)攤鋪工程就是包含水穩(wěn)材料和水穩(wěn)攤鋪,我們就開九個點的發(fā)票,我們經(jīng)營內(nèi)容有材料銷售和工程服務(wù),我這種情況算混營還是兼營?那我的成本科目怎么設(shè)置呢,我們一年到頭百分之九十五是工程發(fā)票,工程是我們包公包料的,我的成本科目怎么設(shè)置?又有材料又有工程,雖然是同一個東西
我們公司銷售材料都需要攤鋪,我們開給客戶銷售材料13發(fā)票,但是攤鋪都是我們找到別家公司攤鋪,收到攤鋪費計入什么科目分錄怎么寫
生產(chǎn)的建筑材料包含攤鋪,我們攤鋪都是找到外面的公司做的那我們收到攤鋪的機械費分錄怎么寫?
單位生產(chǎn)水穩(wěn)包含攤鋪,我們開十三個點的發(fā)票,那對應(yīng)自己單位攤鋪機費用攤鋪工人分錄直接走生產(chǎn)成本科目,如果單位沒有攤鋪機和攤鋪工人,都是找到別的單位,那我收到攤鋪費的發(fā)票,那我分錄怎么寫?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
我沒有分開開九個點和十三個點
你好,那直接計入主營業(yè)務(wù)收入,支付的攤鋪費計入其他業(yè)務(wù)收入。
你好,上面說錯了,支付的攤鋪費計入主營業(yè)務(wù)成本。