您好,這個(gè)可以寫某某費(fèi)用就行
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,一筆未收到發(fā)票的其他應(yīng)付款付款的時(shí)候借∶其他應(yīng)付款,貸∶銀行存款。那現(xiàn)在發(fā)票回來了,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師,請(qǐng)問一下一筆業(yè)務(wù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制先發(fā)生了,未收到發(fā)票和付款,做的會(huì)計(jì)分錄是,借費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,那摘要怎么寫呢?
老師,請(qǐng)問一下,已付款未收到發(fā)票怎么做分錄?我是做借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,但是沒走費(fèi)用,產(chǎn)生了利潤(rùn)
請(qǐng)問老師,我單位為保安派遣公司,差額計(jì)稅。單位按照收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入,但是財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)人員說,即便是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,因此按照合同,做了一筆調(diào)整分錄:借 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
也不寫計(jì)提或者預(yù)提這樣的字眼吧
嗯對(duì)這個(gè)是不用的
好的謝謝,
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝