同學(xué)你好 計(jì)提保修費(fèi)計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債,預(yù)收商品定金計(jì)入合同負(fù)債
預(yù)計(jì)負(fù)債,合同負(fù)債,如何區(qū)分?一直用錯(cuò),弄混?像這道題為什么用的是預(yù)計(jì)負(fù)債,而不是合同負(fù)債?什么情況下用合同負(fù)債?什么情況下用預(yù)計(jì)負(fù)債?預(yù)計(jì)負(fù)債不是相當(dāng)于預(yù)收賬款么?
為什么收的預(yù)收貨款不計(jì)入預(yù)收款,而計(jì)入合同負(fù)債呢?
老師,資料二的調(diào)整,收了錢沒(méi)沒(méi)確認(rèn)收入,不是應(yīng)該記合同負(fù)債嗎?為什么會(huì)是預(yù)計(jì)負(fù)債呢?
為什么收入章節(jié)里面把預(yù)計(jì)產(chǎn)生的維修費(fèi)入合同負(fù)債,而預(yù)計(jì)的退貨計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債里面呢?
為什么這里的100萬(wàn)或有負(fù)債不是計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債,而要計(jì)入交易性金融負(fù)債
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會(huì)計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會(huì)計(jì)?紅沖的發(fā)票是對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?