同學您好 1、 借? 銀行存款? ?48590 ? ? 貸? 主營業(yè)務收入 42000 ? ? ? ?其他業(yè)務收入? 1130/1.13=1000 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)42000*13%%2B130=5590 2、 借? 銀行存款? ?768400 ? ? 貸? 主營業(yè)務收入 6000*100%2B80*1000=680000 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)680000*13%=88400 3 借 原材料 58000 ? ???應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)58000*13%=7540 ? 貸 銀行存款? ?65540

一、甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,生產銷售高檔化妝品和普通護膚品:已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%。 (1)外購高檔化妝品一批,注明的價款為300萬元,增值稅39萬元。當月領用60%,生產高檔化妝品。期末庫存為0。 (2) 受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供, 原材料不含稅價值300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。 (3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元 (單獨記賬)、 包裝費25萬元; 銷售B品牌普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。 (4)采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支可以150元/支購買口紅。 (5) 給本企業(yè)員工200人每人發(fā)放C品牌套盒一個, 內有本企業(yè)生產的高檔化妝品和普通護膚品。其中高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元, 普通護膚品同類不含稅出廠價為100元。 (6)將一批高級香水送給客戶,成本價150萬元,成本利潤率5%.該高檔香水無同類產品的市場銷售價格. (1) 當月抵扣的消費稅。 (2) 當月代收代繳的消費稅。 (3) 企業(yè)當期應繳納的消費稅 不含代收代繳
化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售高檔化妝品和普通護膚品.2020年3月發(fā)生以下業(yè)務: (1)從某工業(yè)企業(yè)外購香水精一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,當月因管理不善意外遺灑15%,因暴雨損毀10%,為生產普通護膚品領用20%,其余領用用于生產A高檔化妝品。 (2)為迎接三八節(jié),給本企業(yè)女員工(1萬人)每人發(fā)放C禮品套盒一個,內有本企業(yè)生產的高檔化妝品和普通護膚品,其中高檔化妝品同類出廠含稅價80元,普通護膚品同類出廠含稅價60元。 (3)受托加工中高檔化妝品一批,原輔材料均由委托方提供,該批原材料不含稅價格10萬元,另收取加工費3萬元,開具專用發(fā)票,
福州雪益清化妝品廠(一般計稅方法納稅人)生產銷售高檔化妝品和普通護膚品,2021年3月份,該廠發(fā)生以下業(yè)務:(1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅48萬元。當月領用60%,用于生產高檔化妝品。當月生產的高檔化妝品期未庫存為0。(2)受托加工高檔化妝品批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值為300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費50萬元。(3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收人500萬元,另外收取包裝物押金2萬元(單獨記賬)、包裝費25萬元;銷售B品牌普通護膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。
(1)3月1日,生產銷售高檔美容類護膚品某美白柔膚系列產品100套,不含稅價格為42000元,貨款已經通過銀行轉賬收訖,另收取包裝費1130元。 (2)3月4日,向某化妝品超市銷售普通面部護膚霜100盒,不含稅價格為6000元;爽膚水80瓶,不含稅價格為1000元。 (3)3月5日,購進化妝品油性原料一批,當天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅用發(fā)票上注明價款5萬元;發(fā)生運費 0.8萬元,次日取得增值稅專用發(fā)票;原材料已驗入庫。請問老師怎么做分錄啊
1.某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產銷售高檔化妝品和普通護膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務:1)從甲企業(yè)購進生產用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元;從乙企業(yè)購進10萬元生產用標簽,取得增值稅普通發(fā)票(2)銷售高檔化妝品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元。。(3)將新研制的一批高檔化妝品贈送給客戶,成本20萬元,成本利潤率四.1.(5)為5%,該新型高檔化妝品無同類產品市場銷售價格要求:請計算該化妝品生產企業(yè)應納的增值稅和應納的消費稅。
你好,咨詢一下,打比方11月26日簽訂合同先款后貨,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累計共送3000升,此合同結束,并于12月5日開票3000升,請問,11月1000升沒在11月所屬期報未開票收入,有什么稅務風險嗎?謝謝
怎樣刪除辦稅人員信息
老師,浙江網商銀行是什么性質的銀行,應該怎么設置科目
老師,請問我今天想辦理稅務注銷,稅務清算結束日是寫今天嗎?還是怎么填寫
老師,我們公司老板為了收款,答應對方多開點發(fā)票(普票),這樣收款金額和發(fā)票金額就不一致,怎么辦呢?有什么辦法處理?
老師好,環(huán)境檢測合同,就是那種檢測水、土壤、噪聲之類的檢測合同,需要申報印花稅嗎?
固定資產加速折舊符合什么條件才可以加速折舊。比如購買一輛車5萬
老師,我們公司老板的弟弟今年25年4月入職我們公司,這個月我們缺進項老板讓他弟弟吧他23年年底到現(xiàn)在坐飛機的發(fā)票開進來了是專票,有30幾張,但是發(fā)票備注了幾幾年幾月幾日的發(fā)票了,這發(fā)票用是不是分險很大啊
請問下學歷證明在那下
老師,兩個營業(yè)范圍差不多的關聯(lián)公司,法人出資對方公司30%,往來款開票往來有風險嗎?怎么操作合規(guī)?