不管你是否入庫,都要視同銷售
不是說外購商品用于送禮,需要視同銷售處理嗎?
老師,外購禮品送人視同銷售是指外購的需要入庫的商品嗎?
外購禮品送人,增值稅要視同銷售嗎?
外購入的商品,用于給客戶送禮,企業(yè)所得稅要做視同銷售處理嗎?
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應發(fā)數(shù)) 貸:應付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應收款-個人負擔600 貸:應付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應負擔的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權投資怎么沖抵這些權益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應交稅費-增值稅-轉出多交增值稅 記成了應交稅費-預繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?
老師,老板拿來一張普票,內容是酒。金額九萬多。沒說用途,這種能算是視同銷售嗎?還是就掛到業(yè)務招待費
不送人就是計入業(yè)務接待費
老師,老板還拿來一張在農(nóng)產(chǎn)品商行買的普票內容是農(nóng)產(chǎn)品一批 ,金額5500元,我們不是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),老師,這個也做業(yè)務招待費嗎
你得看用途呀,不是什么都進接待費
老師,老板沒說用途,但應該是送人了,或者是自買的自己用呢?
你要問呀,不能亂做科目
老師,如果是買了老板自己用了呢
自己用的不能在公司做賬,除非確實與生產(chǎn)經(jīng)營有關
老師,如果是送人了呢,視同銷售嗎?
嗯嗯,如果是送人了,視同銷售
老師,可不可以入賬時做 借:管理費用-業(yè)務招待費5500 ,然后匯算清繳時納稅調增,然后就不做視同銷售了呢
哈哈,你這個是掩耳盜鈴的做法,那么大筆金額,稅務真的要查的話,不會查你的用途呀?