你好 你要竣工驗收之后,再結(jié)轉(zhuǎn)的
請教老師,公司做醫(yī)學檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
工程企業(yè)領(lǐng)用材料什么時候必須到工程施工科目里面去,這個有規(guī)定嗎?我可以在有收入的時候再領(lǐng)用材料轉(zhuǎn)工程施工
單位什么時候必須把領(lǐng)用材料轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目,工程施工科目這個稅法有規(guī)定嗎?我可以在開發(fā)票的時候再領(lǐng)用嗎?因為我們單位行業(yè)性質(zhì)不存在庫存
單位領(lǐng)用的原材料都掛在工程施工,那什么時候結(jié)轉(zhuǎn)出去?當年必須結(jié)轉(zhuǎn)出去?
原材料回來就是直接用于對外的工程,但是買回來肯定是用于工程,就是當年肯定全部用不完,一年用一兩百個工程,工程都是一天兩天就完成了,我可以不設置原材料科目領(lǐng)用原材料,我直接走工程施工直接材料?開發(fā)票時候在慢慢結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的直接材料嗎?
一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
個稅申報住房公積金是按個人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個人繳納912元,這樣個稅怎樣申報住房公積金
老師,我想問一下,個人借款到公司,公司給個人利息,到稅務局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個稅點是多少
去年暫估的主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務成本暫估 30萬 貸:應付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務成本暫估明細賬余額是平的,應付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
那就掛在上面跨年也沒事對吧?不會涉及偷稅漏稅
是的,這個不涉及的