您好,您是因?yàn)榫S修才購買的配件兒,正常這個(gè)不應(yīng)該計(jì)入庫存商品,也不應(yīng)該確認(rèn)收入的。嗯,您的維修費(fèi)才是您的收入。
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時(shí)已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時(shí)入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時(shí)沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢?
老師,我們公司是機(jī)器維保的,買進(jìn)來2個(gè)二手機(jī)器,為了從上面拆零件下來給我們客戶維修,那這兩個(gè)機(jī)器30萬我應(yīng)該怎么入賬啊,庫存商品,還是固定資產(chǎn)合適,成本我該怎么核算?謝謝!
老師,您好,公司是中間商,貨物是廠家直接發(fā)給客戶,廠家給我們開進(jìn)項(xiàng)票我做了庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅,我們給客戶開發(fā)票,我做的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我根據(jù)什么單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,想咨詢一個(gè)問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時(shí)候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進(jìn)行維修,但是配件和物料相當(dāng)于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時(shí)候配件是免費(fèi)領(lǐng)用,物料也是免費(fèi)發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或者銷售費(fèi)用-商品維修費(fèi),主要處理對嗎?
我們是物業(yè)公司,給客戶維修空調(diào)買的配件計(jì)入了庫存商品,沖時(shí)怎么才算確認(rèn)收入?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?