同學(xué)你好 借:原材料63600%2B1400 貸:銀行存款63600%2B1400
藍(lán)天公司12月份發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(假定發(fā)出材料及庫(kù)存商品均按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)): (1) 12月1日,收到L公司上月欠款90000元,M公司上月欠款100 000元,存入銀行。(2)向N公司購(gòu)入甲材料1000千克,材料已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第.1801號(hào),貨款63 600元尚未支付,運(yùn)雜費(fèi)1400元已用銀行支票付訖。材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。 (3) 12月2日,發(fā)出甲材料1250千克,領(lǐng)料單第2801號(hào),其中制造A產(chǎn)品用料1000千,其余材料 (4)12月3日,發(fā)出乙材料1500千克,領(lǐng)料單第2802號(hào),用于B產(chǎn)品生產(chǎn)。 (5)12月4日,開出支票支付上月應(yīng)交稅金113 000元,應(yīng)付利潤(rùn)50 000元。 (6) 12月4日,以現(xiàn)金225元支付零星管理費(fèi)用。 (7)12月5日,開出支票支付上月所欠H公司賬款。 (8) 12月5日,支付上月所欠職工工資96 000元。 (9) 12月6日,購(gòu)入乙材料500千克,已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第1802號(hào),開出支票支付貨款22500元。材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。 (10) 12月6日,售出A產(chǎn)品750件給L公司,貨款165000元尚未收
(2)12月5日,從工廠購(gòu)入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值稅專用發(fā)票一張。貨款以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(3)12月6日,以銀行存款支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)2000元,按甲、乙兩種材料的重量比例計(jì)入材料采購(gòu)成本。(4)12月8日,結(jié)轉(zhuǎn)從工廠購(gòu)入材料的實(shí)際采購(gòu)成本。
12月6日購(gòu)入乙材料500千克,已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第1802號(hào)開出支票支付貨款22,500元,材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)分錄
12月2日,發(fā)出甲材料1000千克,材料已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第1801號(hào),貸款63600元尚未支付,運(yùn)雜費(fèi)1400元已用銀行支票付訖。材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。
12月2日,發(fā)出甲材料1000千克,材料已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第1801號(hào),貸款63600元尚未支付,運(yùn)雜費(fèi)1400元已用銀行支票付訖。材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬。
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長(zhǎng)期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問一下,老板新注冊(cè)的公司前面申請(qǐng)了增值附加稅0申報(bào)。請(qǐng)問現(xiàn)在5月份申請(qǐng)的是個(gè)人所得稅嗎。
請(qǐng)問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)管員的,倉(cāng)管員我放間接人工制造費(fèi)用對(duì)吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?
以下面為準(zhǔn): 借:原材料63600%2B1400 ?貸:應(yīng)付賬款63600 銀行存款1400 借:生產(chǎn)成本63600%2B1400 貸:原材料63600%2B1400