同學(xué)你好 這個選擇D
甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,銷售價款均不含應(yīng)向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發(fā)生的有關(guān)交易或事項如下:(1)甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價款為150萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的60%,W商店按代銷價款(不含稅)的10%收取手續(xù)費,款項尚未收到。甲公司對消費者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實際成本為90萬元。(2)甲公司對其生產(chǎn)的S產(chǎn)品實行售后包修的銷售政策,協(xié)議約定,甲公司銷售S產(chǎn)品后,提供一年的免費保修改服務(wù),在此期間內(nèi),無論客戶因為什么原因造成產(chǎn)品出現(xiàn)故障或損壞,甲公司均提供免費維修。同時甲公司還向承諾,除法定保修期1年之外,還延長保修期3年。甲公司本年度共銷售S產(chǎn)品1000件,銷售價款共計550萬元,款項均已收存銀行。假定該批產(chǎn)品和延保服務(wù)的單獨標(biāo)價分別為500萬元和50萬元,甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗估計在法定保修期(1年)內(nèi)將發(fā)生的保修費用為20萬元。該批產(chǎn)品成本為300萬元。合同簽訂當(dāng)日,甲公司將該批S產(chǎn)品交付給客戶,同時收到了全部價款550萬元。假定不考慮增值稅及
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設(shè)備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會計分錄。
企業(yè)向客戶轉(zhuǎn)讓的相關(guān)商品承諾中,屬于可明確區(qū)分商品的是()。A.商品流通企業(yè)銷售商品給消費者并承諾免費送貨服務(wù)B.物業(yè)公司向客戶提供辦公樓的保潔、安保、公用設(shè)施設(shè)備的日常維修服務(wù)C.電梯制造企業(yè)向客戶提供定制的箱式電梯并承諾送貨、安裝服務(wù)D.軟件公司向客戶銷售通用軟件并承諾免費安裝服務(wù),以使該軟件與客戶現(xiàn)有的企業(yè)信息系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接
企業(yè)向客戶轉(zhuǎn)讓的相關(guān)商品承諾中,屬于可明確區(qū)分商品的是()。A.商品流通企業(yè)銷售商品給消費者并承諾免費送貨服務(wù)B.物業(yè)公司向客戶提供辦公樓的保潔、安保、公用設(shè)施設(shè)備的日常維修服務(wù)C.電梯制造企業(yè)向客戶提供定制的箱式電梯并承諾送貨、安裝服務(wù)D.軟件公司向客戶銷售通用軟件并承諾免費安裝服務(wù),以使該軟件與客戶現(xiàn)有的企業(yè)信息系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接
資料:新利服裝廠為增值稅一般納稅人,本月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)2日采取托收承付方式銷售給明信公司服裝500件,每件不含稅售價200元,開具增值稅專用發(fā)票,代墊運輸費用1000元,貨物已經(jīng)發(fā)出并向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)5日銷售給某個體工商戶服裝100件,開具普通發(fā)票,金額為16950元,對方以現(xiàn)金支付。(3)8日從萬華公司購進(jìn)300米布料,每米不含稅進(jìn)價50元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,運輸單位開具的運費普通發(fā)票注明運輸費用500元,建設(shè)基金200元,裝卸費100元。全部款項以銀行存款支付,布料未到。(4)12日銷售服裝600件給國貿(mào)商都,每件不含稅售價200元,給予5%的商業(yè)折扣,銷售額和折扣額開在同一張增值稅專用發(fā)票上。貨款尚未收到(5)16日接到明信公司通知,本月2日銷售的服裝50件有質(zhì)量問題,雙方協(xié)商折讓10%。開具紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款收到存入銀行(6)18日購進(jìn)一臺不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明,價款140000元,稅額23800元,設(shè)備已到,款項以銀行存款支付(7)20日將新試制的服裝贈送給客戶50件,每件服裝成本為600元
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
這是多選題
那這個就是BCD 選擇這三個
為什么這么選呢
同學(xué)你好 因為這三個都是