直接點(diǎn)進(jìn)去就可以了,需要申報(bào)再點(diǎn)申報(bào)
老師:我6.30號(hào)從前單位辭職的,9.12號(hào)申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒(méi)查了。9.4號(hào)進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過(guò)了試用期上報(bào)了外賬交這個(gè)月的社保。又咨詢(xún)查一下申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金沒(méi)通過(guò)(一圖),按他的要求申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號(hào)前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來(lái),可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金嗎?申請(qǐng)保險(xiǎn)金到領(lǐng)保險(xiǎn)金要多長(zhǎng)時(shí)間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個(gè)小單位沒(méi)廠牌,沒(méi)做多久,可以申請(qǐng)嗎?況且現(xiàn)在這個(gè)新單位好像開(kāi)不下去了,5.19號(hào)注冊(cè)的,到現(xiàn)在還沒(méi)正式開(kāi)業(yè),沒(méi)一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報(bào)一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開(kāi)始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒(méi)有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開(kāi)始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師你好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶(hù)是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶(hù)讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師 昨天暫時(shí)填了匯算清繳的表先保存了沒(méi)申報(bào) 我現(xiàn)在再進(jìn)去想繼續(xù)填從哪里進(jìn)去啊 旁邊是申報(bào)兩個(gè)字 。。。不敢點(diǎn)。。
我準(zhǔn)備注冊(cè)一個(gè)新公司,然后需要在網(wǎng)上申請(qǐng),然后我名稱(chēng)就是新公司的名稱(chēng),我已經(jīng)申報(bào)成功了,然后他還要在網(wǎng)上申請(qǐng)一個(gè)內(nèi)資注冊(cè)公司嘛。然后我也申請(qǐng)了,一開(kāi)始申請(qǐng)的時(shí)候,然后網(wǎng)絡(luò)可能就是卡頓的問(wèn)題,然后我就到半截,然后就就點(diǎn)了暫存,然后再進(jìn)去的話(huà)就進(jìn)不去了。然后我就把它終止了,終止了,然后我再申請(qǐng),就是按照原先的流程再申請(qǐng)的話(huà),他就申請(qǐng)不了了,要填什么自主預(yù)報(bào)號(hào),然后我不知道那個(gè)是在哪里找啊,就是這個(gè)原因,如果要是那個(gè)號(hào)找到的話(huà),我我填過(guò)的話(huà)就沒(méi)有什么問(wèn)題了,余下流程我都知道的,之前我我也沒(méi)有遇到這種情況。
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
點(diǎn)申報(bào)兩個(gè)字?
沒(méi)有其他按鈕 點(diǎn)了會(huì)不會(huì)直接給我申報(bào)了啊
不會(huì)的,點(diǎn)進(jìn)去,不會(huì)申報(bào)
感謝??!老師賬套里去年一年 計(jì)提的工資和發(fā)放的金額不一樣 因?yàn)槲覀儼l(fā)放工資是當(dāng)月發(fā)上月的 那我填工資時(shí)候賬載金額和稅收金額要填一樣的嗎還是按照賬套里的來(lái)
按計(jì)提的工資數(shù)據(jù)來(lái)。
突然發(fā)現(xiàn)21年利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)大于300w是不是不符合小型微利企業(yè)了……
那我重新勾選的話(huà) 之前按小型微利填的那些表是不是白填了
小微企業(yè)的最新標(biāo)準(zhǔn) 1、符合條件的?型微利企業(yè),是指從事國(guó)家?限制和禁??業(yè),并符合下列條件的企業(yè): 工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)?數(shù)不超過(guò)100?,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元; 其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)?數(shù)不超過(guò)80?,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。