附表三這個是涉及到服務(wù)類的發(fā)票,你開出去的,只要是服務(wù)類的都得填寫 附表四,這個是異地預(yù)繳或者是金稅盤抵扣,或者是增值稅加計抵減 你不涉及的不用填寫,不用管
老師,金稅盤服務(wù)費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
小規(guī)模納稅人零申報時點擊增值稅減免稅申報明細表連空白表格都沒有是怎么回事,沒有表格根本保存不了
增值稅申報時,附表3和附表4還有減免稅申報表都沒有帶星※號,我把這幾張表都空保存了申報了沒有關(guān)系吧?
9月沒有開票收入,認證抵扣了了3張發(fā)票,增值稅及附加稅費申報表附二表上賬上一致,其它都是0申報嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我保存不保存都沒關(guān)系對吧?
關(guān)鍵我已經(jīng)保存了去不掉了
你好,這些必須保存的
個人所得稅如果已經(jīng)申報但是發(fā)現(xiàn)少寫了個人還能撤銷改正嗎?
可以的,可以更正申報的選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,然后找左邊的報表報送右邊的更正申報。
現(xiàn)在增值稅附加稅申報不是單獨列出來了,直接在增值稅一般納稅人里包含著對吧?
我這是零申報,不允許扣款,這就算申報成功不用管了吧?
你好,增值稅附加稅現(xiàn)在在增值稅申報表里面。你說的直接在增值稅一般納稅人里面包含著是什么意思啊?
就是增值稅及附加稅費申報表附列資料五填寫保存后,申報時就是已經(jīng)包含在上圖增值稅一般納稅人申報項目中了對吧?也就是說上圖申報成功后相當于我公司增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加都算申報成功了對嗎?
對的是的,已經(jīng)在里面申報成功了。
如果已經(jīng)清卡后,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上電子稅務(wù)局申報數(shù)據(jù)不對需要修改怎么辦?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納里面更正申報
發(fā)票已反寫監(jiān)控成功了之后才去做個人所得稅申報可以吧?
你好,不用的,這個沒有關(guān)系,你可以申報完所得稅再反寫監(jiān)控,也可以先反寫監(jiān)控,再去申報所得稅。