正在解答中請(qǐng)稍等
某生產(chǎn)企業(yè)屬增值稅一般納稅人, 2009 年8月份發(fā)生銷售業(yè)務(wù)三筆, 共計(jì)應(yīng)收貨款5000萬(wàn)元(含稅價(jià)), 其中,有一筆3000萬(wàn)元,采取直接收款方式,貨款兩清;一筆1000萬(wàn)元,約定2009年12月10日一次付清;另一筆1000萬(wàn)元,約定2009年10月對(duì)方付款600萬(wàn)元,2010年4月10日對(duì)方付清400萬(wàn)元貨款。試問(wèn)該企業(yè)應(yīng)采用直接收款方式還是賒銷和分期付款方式?
遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三日遠(yuǎn)大遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人二零二零年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄一六月三日遠(yuǎn)大公司與遠(yuǎn)大公司為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制遠(yuǎn)大公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,一,六月3日,遠(yuǎn)大公司與甲企業(yè)簽訂供貨合同,向其出售一批設(shè)備貨款金額共計(jì)10萬(wàn)元,應(yīng)繳納的增值稅為13000元,根據(jù)貨物款合同規(guī)定甲企業(yè)在或購(gòu)貨合同簽訂一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向遠(yuǎn)大公司預(yù)付貨款6萬(wàn)元剩余剩余貨款在交貨后付清二六月八剩余貨款在交貨后付清二六月八日遠(yuǎn)大公司收到剩余貨款在交貨后付清。二,六月8日遠(yuǎn)大公司收到甲企業(yè)收交來(lái)的預(yù)付賬款60萬(wàn)6萬(wàn)元并存入銀行,三,6月18日遠(yuǎn)大公司將貨物發(fā)到家企業(yè),并開(kāi)出增值稅發(fā)票,加企業(yè)驗(yàn)收合格后復(fù)興了剩余貨款
北京中航實(shí)業(yè)有限公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%2019年4月10日發(fā)生銷售業(yè)務(wù)三筆應(yīng)收貨款共計(jì)2260萬(wàn)元含稅,貨物均已在當(dāng)天發(fā)出其中第一筆904萬(wàn)元,含,稅貨款,2000,第二筆560萬(wàn)元含,稅兩年后,一次性,付清,第三筆,791萬(wàn)元,含,稅一年,后,付,339萬(wàn)元,余款,452萬(wàn)元,兩年后結(jié)清?,F(xiàn)對(duì)于上述三筆業(yè)務(wù)有以下兩種方案。。一,第二筆購(gòu)銷和第三筆分期付款均未在合同中體現(xiàn)收款日期。方案二,第二筆購(gòu)銷和第三筆分期付款在合同中體現(xiàn)出收款日期及合同中第三,第二筆業(yè)務(wù)在2021年4月10日。560萬(wàn)元,第三筆業(yè)務(wù)2020年4月10日付339萬(wàn)元,2021年4月10日付余款452萬(wàn)元。。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。公司2020年發(fā)生如下銷售業(yè)務(wù): (1)2020年9月8日,甲公司,分期收款銷售商品一批,商品貨款60 000元。合同規(guī)定分三次收取貨款,分別在10月31日、11月30日、12月31日收款??偝杀?8000元。甲公司已經(jīng)將商品發(fā)給對(duì)方。并于10月30日收到了第一筆貨款。 要求:寫出公司2020年9月8日銷售、商品出庫(kù)、2020年10月30日收到第一筆貨款的會(huì)計(jì)分錄
3、甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日發(fā)生銷售業(yè)務(wù)5筆,應(yīng)收貨款共計(jì)1800萬(wàn)元(含稅價(jià))。其中,3筆共計(jì)1000萬(wàn)元,貨款兩清;一筆300萬(wàn)元,兩年后一次付清;還有一筆一年后付250萬(wàn)元,一年半后付150萬(wàn)元,余款100萬(wàn)元兩年后結(jié)清。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。方案一:全部采取直接收款方式。方案二:對(duì)未收到的300萬(wàn)元和500萬(wàn)元應(yīng)收賬款分別在貨款結(jié)算中采用賒銷和分期收款結(jié)算方式。請(qǐng)分別計(jì)算兩種方案應(yīng)納稅額和繳稅時(shí)間?
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶,開(kāi)業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來(lái)我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問(wèn)商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬(wàn)元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開(kāi)具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開(kāi)票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫(kù)存量比較大,該怎么辦,有沒(méi)有什么降低庫(kù)存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?