你好,在這之前應(yīng)該還有一張發(fā)票吧
老師,我們是銷售方,別人開給我們的紅字,我們直接開負(fù)數(shù)發(fā)票給他就可以了吧
老師你好,購買方給我們的紅字發(fā)票申請單,我們沒有發(fā)票了,說是可以先開一個(gè)正數(shù)的發(fā)票,然后最后一行可以開負(fù)數(shù)的嗎
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
我們是購買方,收到了發(fā)票,做了抵扣,但是發(fā)票錯(cuò)誤了,現(xiàn)在我們需要開紅字信息表給銷售方 ,然后銷售方給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票還有正確的發(fā)票嗎?
老師,上個(gè)月開票將銷售電的發(fā)票開成了水刺無紡布,我在這個(gè)月需要沖紅了,然后我已經(jīng)沖紅了是不是直接開張對的發(fā)票。然后做分錄一正一負(fù)就可以了?
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照報(bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
對,全年有一張正數(shù)發(fā)票
紅字發(fā)票的分錄你怎么做的呢
去年發(fā)票認(rèn)證了,今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的,所以只做了圖片中那一筆分錄,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸進(jìn)展稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,只做這一筆可以不
你這樣做的話,那你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不就不平了么。根據(jù)你的表述,今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的,那不是相當(dāng)于去年的沒發(fā)生嗎?
不是吧,去年開了一筆,今年紅沖后又開一筆,這三次一模一樣的金額,這不就相當(dāng)于還是發(fā)生了一次嗎
你紅沖的那個(gè)是去年的發(fā)票的呢,今年的納稅義務(wù)時(shí)間都不一樣,不過你在匯算清繳前取得正確發(fā)票就不影響
已經(jīng)取得了,那就那么做一筆賬可以吧
是的呢。你的理解正確