你好,這個(gè)需要據(jù)實(shí)計(jì)算納稅,沒有什么納稅籌劃的空間啊?
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為500萬元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為5 000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%,年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司在銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為500萬元。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購進(jìn)金額為250萬元,購進(jìn)貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過程中既有開具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬元。[任務(wù)要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為5000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷售額為500萬元?!竟ぷ饕蟆空?qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為500萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷售額為100萬元?!竟ぷ饕蟆空?qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
包工頭開發(fā)票開建筑服務(wù) 我們給對(duì)公轉(zhuǎn) 沒問題吧
公司稅種如圖所示,需要報(bào)經(jīng)營所得,但是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候顯示的不能申報(bào),是什么原因?自然人電子稅務(wù)局和自然人電子稅務(wù)局扣繳端有啥區(qū)別?
以前那個(gè)號(hào)碼沒有用了,現(xiàn)在怎么樣才能綁定現(xiàn)在這個(gè)號(hào)碼
公司有一個(gè)個(gè)體戶是我在開票,最近老板又新注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶,如果老板還讓我開票當(dāng)辦稅人員,怎么辦
個(gè)體工商戶開了一個(gè)季度開了 28萬的普票、那么這個(gè)個(gè)體戶交百分之多少的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅
老師,請(qǐng)問下,過節(jié)費(fèi)可以跟工資一并發(fā)放嗎?就是這個(gè)過節(jié)福利費(fèi)比如200是必須單發(fā)放,還是可以合并工資發(fā)放的?
契稅是不是只是購買方交
老師,因未簽訂勞動(dòng)合同,給員工的雙倍工資賠償,需要繳納個(gè)稅嗎?
實(shí)操 財(cái)務(wù)員如何避開犯法
賣水泥一般納稅人 納稅稅負(fù)率是怎么算的
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