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老師,去年五月份我以為提足折舊了,我就沒有提,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還得提三年,所以我現(xiàn)在要跨年補(bǔ)提折舊,分錄該怎么寫

2022-05-10 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 16:14

你好,跨年補(bǔ)計(jì)提折舊的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊?

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 16:15

是不是還有一個(gè)分錄呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:21

你好,跨年補(bǔ)計(jì)提折舊的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊? 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 16:30

老師,我如果這樣填完了之后利潤(rùn)分配期末數(shù)減期初是不是就不等于凈利潤(rùn)了

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:31

你好,這樣做分錄之后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 16:42

老師,那我以前的報(bào)表還需要改嗎?就是報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:45

你好,之前的報(bào)表不做更正?

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 16:47

老師,我看網(wǎng)上說會(huì)影響年初數(shù),

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齊紅老師 解答 2022-05-10 16:51

你好,你分錄是做到今年,而不是之前年度啊?

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 17:36

老師,我按照您的分錄做的,為什么利潤(rùn)分配期末數(shù)減期初等于等于凈利潤(rùn)呢,我看網(wǎng)上都說不相等呢,

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 17:36

老師,麻煩您看一下

老師,麻煩您看一下
老師,麻煩您看一下
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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:44

你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)就可以的?

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 17:51

我給您拍的就是不符合才問的,老師,您看我發(fā)的圖片了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 17:52

你好,能把你所做的分錄提供一下嗎

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快賬用戶5087 追問 2022-05-10 18:22

借以前年度損益調(diào)整164498.37 貸累計(jì)折舊164498.37 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)164498.37 貸以前年度損益調(diào)整164498.37

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:23

你好,這樣是符合上述關(guān)系的,假如只有這個(gè)業(yè)務(wù),沒有其他的,計(jì)算過程如下 未分配利潤(rùn)期末數(shù)(—164498.37)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)(0)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)(0)—164498.37

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快賬用戶5087 追問 2022-05-11 09:46

您好,老師,我看網(wǎng)上好多說以前年度損益影響的是利潤(rùn)分配,不影響本年利潤(rùn),但是為什么我們公司以前年度損益科目在利潤(rùn)表里呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:47

你好,以前年度損益調(diào)整,是對(duì)之前年度損益事項(xiàng)的調(diào)整,計(jì)入當(dāng)年的利潤(rùn)表,那顯然是不對(duì)的?

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快賬用戶5087 追問 2022-05-11 10:10

用友財(cái)務(wù)軟件里的

用友財(cái)務(wù)軟件里的
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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:14

你好,那說明是軟件有錯(cuò)誤?

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