你好同學(xué),對(duì)的就是這個(gè)意思。
增值稅有異地預(yù)繳,申報(bào)的時(shí)候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時(shí)候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)繳納的附加稅需要計(jì)提么?如果預(yù)繳時(shí)不需要計(jì)提,那什么時(shí)候計(jì)提?
異地預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎
異地預(yù)繳的附加稅是不是在預(yù)繳的時(shí)候就要進(jìn)行計(jì)提
一般納稅人,不算異地預(yù)繳應(yīng)交增值稅5500,有異地預(yù)繳6050,計(jì)提附加稅的依據(jù)是多少
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
在后期申報(bào)的時(shí)候抵了預(yù)繳的增值稅也就相應(yīng)的抵了預(yù)繳的附加稅,附加稅申報(bào)表中,已交附加稅的那一列不需要再填寫了吧?
嗯,正常你是要填上的,但是有的人為了省事兒,他直接就不體現(xiàn)了。
附加稅申報(bào)表跳出來的計(jì)稅依據(jù)是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳增值稅的余額,那我已交的附加稅填進(jìn)去不是不對(duì)嘛
你好同學(xué),那個(gè)基數(shù)的話,你可以手工修改的,但是咱,很多人都為了省事兒嘛,就直接按照系統(tǒng)彈出來那個(gè)數(shù),直接填了,就不填那個(gè)以前預(yù)繳過的附加稅了。
報(bào)表是灰色的
那你就按照?qǐng)?bào)表來保存就可以了。
水利建設(shè)基金是每個(gè)企業(yè)都要交么
計(jì)稅基礎(chǔ)為不含稅銷售收入?
水利建設(shè)基金的話,計(jì)稅基礎(chǔ)是增值稅,嗯你得看地方了,這個(gè)有的地方都已經(jīng)免掉了。