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我想問一下原先我把原本是應(yīng)收賬款的金額掛到了銷售費用我現(xiàn)在調(diào)整利潤有1000多萬了怎么樣才能控制利潤

2022-05-10 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 12:17

。把做錯的更正了就可以。相對利潤會增加。

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快賬用戶2395 追問 2022-05-10 12:19

那增加1000萬這要怎么弄呢怎么會有這么多的利潤呢

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齊紅老師 解答 2022-05-10 12:21

。您需要看一下您損益類的科目。 。看利潤表也能看出來原因。

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快賬用戶2395 追問 2022-05-10 12:22

知道是什么原因但是利潤這么大有沒有什么影響呢

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齊紅老師 解答 2022-05-10 12:23

利潤是真實的,交所得稅就行,沒有其他的。

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快賬用戶2395 追問 2022-05-10 18:29

好的老師

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快賬用戶2395 追問 2022-05-10 18:30

老師收到票據(jù)時你是收票人你承兌出去你就是出票人是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:31

收到票據(jù)時。您屬于收票方。您在背書轉(zhuǎn)讓,那您就屬于背書人。

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快賬用戶2395 追問 2022-05-10 18:34

那也就是說你收票的時候的金額和你做為出票人的話金額相等也不判定微為是三手是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 18:41

您好,和第一個問題不相關(guān)的問題,請您重新提問。

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。把做錯的更正了就可以。相對利潤會增加。
2022-05-10
同學你好,可以考慮把銷售費用轉(zhuǎn)長期待攤費用一部分來調(diào)整處理。
2023-04-16
1.核查及驗證:首先,核查歷史及未來賬簿,驗證是否發(fā)生了錯誤或者存在疏漏,以確保賬戶的正確性。檢查應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的調(diào)整是否正確,并確保沒有遺漏或錯誤的調(diào)整。 2.重新安排賬戶項目:檢查資產(chǎn)負債表中的各項項目,看是否有項目可以重新安排以使總額平衡。在還原未計提壞賬準備的報表時,特別注意與壞賬準備相關(guān)的項目,確保它們的調(diào)整是恰當?shù)摹? 3.調(diào)整賬戶余額:如果上述步驟仍未解決問題,即資產(chǎn)負債表仍不平衡,可以考慮調(diào)整其他相關(guān)賬戶的余額。但是,這種調(diào)整應(yīng)該有明確的依據(jù)和解釋,并且應(yīng)謹慎進行,以避免引入新的錯誤。 4.處理信用減值損失:雖然你已經(jīng)刪除了本年的信用減值損失,但還需要確保上年計提的壞賬準備對資產(chǎn)負債表的影響得到了正確處理。可能需要調(diào)整未分配利潤或其他相關(guān)賬戶,以反映未計提壞賬準備前的財務(wù)狀況。
2024-03-15
你好!憑證有問題,原材料一般是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本不會直接轉(zhuǎn)本年利潤, 本年利潤每年年底把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請之前預(yù)料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
你好,可以這樣做,你這個跨年么 沒有最好是負數(shù)沖,或者是反結(jié)賬去改下之前,給老板說下,
2021-10-12
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