您好,你預交的時候,是按照收入的3%預交啊
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
預收款的3%
嗯對,然后你正常繳納的時候,抵扣的也是這部分預收款的
我的意思就是我現(xiàn)在留抵抵扣完之后,還好繳納100多萬的稅款,是直接計算100多萬的3%抵扣還是本次結(jié)轉(zhuǎn)收入的3%抵減
直接按照100萬元的3%,意思就是全額
好的。之前預繳的現(xiàn)在抵減了這個分錄應該怎么做呢?
借 應交稅費——未交增值稅? 貸 應交稅費——預交增值稅
我現(xiàn)在抵減完了還有100的稅款需要繳納,那我應該抵減的稅款金額就是333333對嗎
333333你咋算的啊,是直接乘以3%
100萬是稅款,不是收入呀。我預繳的是預收款項的3%,不是應該用100萬的稅款/0.09就是收入再乘以3%嗎?
噢噢,我說的,是這樣計算的
是我說的這樣計算的嗎
嗯對是這樣計算的
剩余需要繳納的60多萬的稅款的分錄應該怎么做呢?
借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
不用計提嗎?
直接繳納的話就不計提了