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老師:我們是房地產(chǎn)一般計稅方式。我們結(jié)轉(zhuǎn)收入留抵稅額已經(jīng)抵扣完之后還要繳納稅款,但是有之前預繳的3%,這個預繳的部分怎么抵扣呢?是抵扣應繳納稅款的3%還是收入的3%?

2022-05-10 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 11:18

您好,你預交的時候,是按照收入的3%預交啊

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:20

預收款的3%

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:21

嗯對,然后你正常繳納的時候,抵扣的也是這部分預收款的

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:22

我的意思就是我現(xiàn)在留抵抵扣完之后,還好繳納100多萬的稅款,是直接計算100多萬的3%抵扣還是本次結(jié)轉(zhuǎn)收入的3%抵減

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:23

直接按照100萬元的3%,意思就是全額

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:26

好的。之前預繳的現(xiàn)在抵減了這個分錄應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:27

借 應交稅費——未交增值稅? 貸 應交稅費——預交增值稅

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:30

我現(xiàn)在抵減完了還有100的稅款需要繳納,那我應該抵減的稅款金額就是333333對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:30

333333你咋算的啊,是直接乘以3%

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:33

100萬是稅款,不是收入呀。我預繳的是預收款項的3%,不是應該用100萬的稅款/0.09就是收入再乘以3%嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:33

噢噢,我說的,是這樣計算的

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:36

是我說的這樣計算的嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:44

嗯對是這樣計算的

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 11:55

剩余需要繳納的60多萬的稅款的分錄應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:58

借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款

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快賬用戶7709 追問 2022-05-10 12:05

不用計提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 12:06

直接繳納的話就不計提了

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