,您收到的發(fā)票有一張被對方紅沖了。
老師請問,申報(bào)時候勾選發(fā)票進(jìn)去,就彈出這個頁面。是什么意思呢,
老師,請問導(dǎo)入發(fā)票清單的時候出現(xiàn)這個是什么意思,導(dǎo)入不進(jìn)去
老師,我想問下,我登發(fā)票勾選平臺的時候,出現(xiàn)了這個提示是什么意思啊
老師,請問,我在上個月報(bào)增值稅的時候,賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費(fèi),發(fā)票開的是專票),申報(bào)增值稅的時候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
請問老師,我勾選、認(rèn)證了14張專票的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,為什么申報(bào)的時候只出來13張。
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
但是我查了 沒看到呢···沒接到 通知呢··是怎么查詢哪張被紅沖呢
。收到紅字發(fā)票再處理,現(xiàn)在什么也不用做。
對方會把紅字發(fā)票郵寄給我嗎、?到時候怎么處理
是的。然后您做負(fù)數(shù)分錄。進(jìn)項(xiàng)要是抵扣了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我上次開給別人的發(fā)票 開錯了 對方?jīng)]有抵扣,我跨月紅沖掉,但是沒有把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給對方,對方也沒找我要
不寄回來也行,對方寫一個說明。
謝謝 老師,目前沒有供應(yīng)商告知···我就正常抵扣對嗎,我這邊查詢不了紅沖的
。是的,你正常抵扣,收到發(fā)票時你再轉(zhuǎn)出。