你好,具體是什么原因?qū)е碌亩愵~轉(zhuǎn)出

老師,不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計賬務處理是 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費用嗎
增值稅進項稅額可以 抵扣所得稅(稅前扣除)嗎?
稅務要求進項轉(zhuǎn)出的睡額可以稅前扣除嗎
出口不免稅不退稅,購進的進項稅額可以抵扣嗎?需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
稅務登記之前取得的發(fā)票可以稅前扣除嗎,進項稅可以抵扣嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
發(fā)票異常,稅務要求進項轉(zhuǎn)出,還有調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表
你好,是虛開了進項發(fā)票嗎??
稅務是這樣認定的
你好,這樣是不能稅前扣除 的
但是調(diào)減了成本,我利潤就過300萬了,調(diào)增成本呢有沒有辦法可以
你好,虛開了進項發(fā)票導致的進項稅額轉(zhuǎn)出,不得稅前扣除?
現(xiàn)在我通過其他方式調(diào)增點成本,會有風險嗎
你好,通過其他方式調(diào)增點成本,具體是什么方式呢?
是2019年度的,譬如報廢機械?
你好,報廢機械,這個根本不會增加成本啊
那有沒有其他好的辦法呢
你好,需要做納稅調(diào)增處理,沒有其他變通的辦法
三年以上未收回的收入呢
你好,是確定收入款項無法收回了嗎?
這個不能確認,現(xiàn)在就是不調(diào)增一些的話,所得稅要補好幾十萬,老板不愿意,只能在調(diào)整表上想想辦法
你好,既然不能確認,就不能直接做壞賬處理的?
機械做清理處理,也會增加成本啊
你好,機械做清理處理,是資產(chǎn)處置損益增加,這個不是成本啊