你好,具體是什么原因?qū)е碌亩愵~轉(zhuǎn)出
老師,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計(jì)賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費(fèi)用嗎
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以 抵扣所得稅(稅前扣除)嗎?
稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的睡額可以稅前扣除嗎
出口不免稅不退稅,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
稅務(wù)登記之前取得的發(fā)票可以稅前扣除嗎,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
發(fā)票異常,稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表
你好,是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??
稅務(wù)是這樣認(rèn)定的
你好,這樣是不能稅前扣除 的
但是調(diào)減了成本,我利潤就過300萬了,調(diào)增成本呢有沒有辦法可以
你好,虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不得稅前扣除?
現(xiàn)在我通過其他方式調(diào)增點(diǎn)成本,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,通過其他方式調(diào)增點(diǎn)成本,具體是什么方式呢?
是2019年度的,譬如報(bào)廢機(jī)械?
你好,報(bào)廢機(jī)械,這個根本不會增加成本啊
那有沒有其他好的辦法呢
你好,需要做納稅調(diào)增處理,沒有其他變通的辦法
三年以上未收回的收入呢
你好,是確定收入款項(xiàng)無法收回了嗎?
這個不能確認(rèn),現(xiàn)在就是不調(diào)增一些的話,所得稅要補(bǔ)好幾十萬,老板不愿意,只能在調(diào)整表上想想辦法
你好,既然不能確認(rèn),就不能直接做壞賬處理的?
機(jī)械做清理處理,也會增加成本啊
你好,機(jī)械做清理處理,是資產(chǎn)處置損益增加,這個不是成本啊