同學你好,一般情況下,借:財務費用等科目,貸:銀行存款-專項資金賬戶。
老師,關于稅控維護費的事,4月做借管理辦公費,貸方其他應付款,然后沒有做抵扣,但6月份這筆維護費退款到銀行賬戶了,該怎么做憑證啊
我公司收到一筆省級項目財政資金,資金轉入專戶之后被銀行扣了一筆賬戶維護費。這個會計分錄上該怎么處理?
請問一下,就是對公賬戶支付了一筆物業(yè)管理費含成品押金保護費金額合計8萬多,其中物業(yè)管理費1萬多對方開了發(fā)票,剩余的金額都沒有開票,這一筆賬要怎么做會計分錄?
一家物業(yè)管理公司,租戶上交本體維修基金給物業(yè)公司,物業(yè)公司把本體維修基金付給物業(yè)專項管理中心,等物業(yè)公司需要維修等業(yè)務的時候就申請維修基金,物業(yè)專項管理中心就付款回給物業(yè)公司,相當于這部分本位維修基金是代扣代繳的,最后還是物業(yè)公司??顚S茫盏阶鈶舯倔w維修基金,物業(yè)公司付本體維修基金給物業(yè)專項管理中心,物業(yè)專項管理中心把??顚S觅M用轉回給物業(yè)公司,這三個步驟怎么賬務 處理啊
專項資金賬戶扣了對公結算賬戶管理維護費,要怎么入憑證?
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經濟生產批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
??顚S靡卜胚M財務費用里嗎?
同學你好,也可以放進財務費用的。如果是雙分錄核算的話,再做一個分錄,借:專項收支-費用支出,貸:專項收支-資金來源。
好像規(guī)定專核算處理跟會計處理這個意思是不是你說的雙分錄核算呢?
專項收支是一個科目嗎? 資金來源指銀行存款專項賬戶嗎
同學你好,一般情況下,如果專項資金免企業(yè)所得稅的話,就要單獨核算,要做雙分錄,否則,不需要,專項收支是一個科目,資金來源指的項目名稱。
還是不懂啊
同學你好,這樣的話,你就記住,借,財務費用,貸,銀行存款。就行了。